编辑: 我不是阿L | 2019-07-13 |
8、其他收入 211,462 120,815 85,324 81,952 3,372 70.6%
二、上级补助收入合计 501,265 558,906 557,001 557,001 65,668 -65,668 99.7%
(一)返还性收入 306,210 306,210 306,210 306,210 33,934 -33,934 100.0%
1、增值税和消费税税收返还收入 49,378 49,378 49,378 49,378 100.0%
2、税收基数返还收入 237,213 237,213 237,213 237,213 32,400 -32,400 100.0%
3、成品油价格和税费改革税收返还 收入 19,619 19,619 19,619 19,619 100.0%
4、市直单位划转经费基数收入
5、规费补助收入
6、专项补助收入 1,534 -1,534 第3页2017年中山市一般公共预算收入决算草案 单位:万元 项目预算数 调整后预算 决算数 为调整后预 算(%) 合计市本级 火炬区 内部抵消往 来
(二)一般性转移支付收入 22,016 22,016 60,491 60,491 8,856 -8,856 274.8%
1、均衡性转移支付
631 631 2,572 2,572
161 -161 407.6%
2、结算补助收入 2,324 2,324 5,144 5,144 221.3%
3、企业事业单位划转补助收入 13,854 13,854 13,854 13,854 100.0%
4、固定数额补助收入 5,207 5,207 8,780 8,780 168.6%
5、其他补助收入 30,141 30,141 8,695 -8,695
(三)专项转移支付 173,039 230,680 190,300 190,300 22,878 -22,878 82.5%
三、下级上解收入 56,916 -56,916
(一)火炬区体制上解
(二)出口退税专项上解收入 21,836 -21,836
(三)专项上解 35,080 -35,080
四、转贷地方政府债券收入 15,000 15,000 15,000 7,056 -7,056 100.0%
(一)新增一般债券收入 7,056 -7,056
(二)置换一般债券收入 15,000 15,000 15,000 100.0%
五、国债转贷资金上年结余
六、调入资金 2,503 1,018,478 980,420 815,456 164,964 96.3%
(一)调入预算稳定调节基金 80,000 49,295 49,295 61.6%
(二)从政府性基金调入 789,295 784,501 659,494 125,007 99.4%
(三)从国有资本经营调入 2,503 2,503 2,503 2,503 100.0%
(四)从其他资金调入 146,680 144,121 104,164 39,957 98.3%
七、上年结转收入 307,839 284,455 23,384 总收入 3,618,768 4,710,472 4,987,831 4,476,081 641,390 -129,640 105.9% 第4页2017年中山市一般公共预算支出决算草案 (按功能分类) 单位:万元 项目预算数 调整后预算 决算数 为调整后 预算(%) 合计市本级 火炬区 内部抵消往 来
一、一般公共预算支出(含上级补助支出) 3,411,510 4,488,214 4,552,228 3,990,273 561,955 101.4%
(一)一般公共服务支出 320,533 321,084 232,160 188,574 43,586 72.3%
(二)外交支出
(三)国防支出 1,318 1,318 1,443 1,266
177 109.5%
(四)公共安全支出 299,866 301,933 368,315 344,043 24,272 122.0%
(五)教育支出 658,465 669,377 665,397 617,481 47,916 99.4%
(六)科学技术支出 245,612 461,825 476,000 335,716 140,284 103.1%
(七)文化体育与传媒支出 81,976 81,976 90,389 84,849 5,540 110.3%
(八)社会保障和就业支出 324,259 324,259 254,704 224,367 30,337 78.5%
(九)医疗卫生与计划生育支出 219,176 249,284 238,933 192,235 46,698 95.8%
(十)节能环保支出 110,409 195,660 154,437 145,842 8,595 78.9% (十一)城乡社区支出 350,344 859,796 898,818 819,086 79,732 104.5% (十二)农林水支出 188,023 192,408 215,746 172,208 43,538 112.1% (十三)交通运输支出 212,100 494,221 651,121 645,284 5,837 131.7% (十四)资源勘探信息等支出 92,121 149,994 168,628 97,092 71,536 112.4% (十五)商业服务业等支出 13,710 13,710 27,040 21,063 5,977 197.2% (十六)金融支出 52,979 -97,021 -98,247 -99,272 1,025 101.3% (十七)援助其他地区支出 6,059 27,259 26,300 26,300 96.5% (十八)国土海洋气象等支出 19,249 26,621 31,097 30,156