编辑: 我不是阿L | 2019-07-14 |
10 [30202]印刷费 [50201]办公经费 9.9 [30205]水费 [50201]办公经费 1.4 [30206]电费 [50201]办公经费 7.9 [30207]邮电费 [50201]办公经费 5.1 [30211]差旅费 [50201]办公经费 10.8 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费
5 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 7.38 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出
16 [303]商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 7.97 [30302]退休费 [50905]离退休费 7.97 注: ** 表7财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称: 陆河县审计局 单位:万元 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 85.08 85.08 0.00 0.00 三公 经费
24 24 0.00 0.00 其中:
(一)因公出国(境)支出 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)公务用车购置及运行维护支出
23 23 0.00 0.00 1.公务用车购置
18 18 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费
5 5 0.00 0.00
(三)公务接待费支出
1 1 0.00 0.00 注: ** 表8政府性基金预算支出情况表 单位名称: 陆河县审计局 单位:万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 合计0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注: ** 第三部分
2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 407.61 万元, 比上年 增加 35.63 万元, 增长 9.58 %,主要原因是 新增两名公务员,工资正常 增长,单位职能增加,需要的经费增加 ;
支出预算 407.61 万元,比上年 增加 35.63 万元, 增长 9.58 %,主要原因是 新增 两名公务员,工资正常增长,单位职能增加,需要的经费增加 .
二、 三公 经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排 三公 经费
24 万元,比上 年 增加
18 万元,增长
300 %, 主要原因是 今年需购置公务车 . 其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加
0 万元, 增长
0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;
公务用车购置及 运行费
23 万元(公务用车购置费
18 万元,公务用车运行维护 费5万元),比上年 增加
18 万元, 增长
360 %,主要原因是 今年需购置公务车 ;
公务接待费
1 万元, 比上年 增加
0 万元, 增长
0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 .
三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经 费.具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等.
2019 年,本部门机关运行经费安 排85.08 万元, 比上年 增加 26.28 万元, 增长 30.89 %,主 要原因是 新增两名公务员,单位职能增加
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 60.19 万元,其中:货物类采 购预算 31.31 万元,工程类采购预算
20 万元,服务类采购预 算8.88 万元等.
五、国有资产占有使用情况 截至
2018 年12 月31 日,本部门固定资产金额 227.88 万元,分布构成情况为:房屋
774 平方米,........