编辑: hgtbkwd | 2019-07-15 |
一、部门职责 我单位主要执行《中华人民共和国公路法》、《甘肃省公路路政管理条例》、《甘肃省养路费征 收管理办法》等法律法规.
主要职责是:
(一)根据全市国民经济和社会发展的需要,制定全市公路 和交通运输行业发展规划、法规,并监督执行.
(二)负责全市市乡公路交通基础设施基本建设、改 造项目前期工作、项目实施及实施中的协调监督工作;
负责全市市乡公路养护、管理及公路设施的维 护管理和监督工作;
组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修;
负责公路交通战备工作.
二、部门机构设置 我局内部设办公室、公路股、路政股、财务股、安全生产股、养护站、质检站
7 个股站室.
三、部门预算情况说明
2018 年预算收入 551.08 万元,比上年预算数下降 320.72 万元. 支出按功能分类科目安排为:一般公共服务支出 406.46 万元,社会保障和就业支出 80.62 万元, 交通运输支出
64 万元. 支出按部门预算经济分类科目安排为:工资福利支出 324.36 万元,对个人和家庭的补助 80.62 万元,单位运转经费及项目资金支出 82.1 万元,省州市专项资金支出
64 万元.
四、部门 三公 经费、培训费、会议费财政拨款情况
2018 年 三公 经费预算
0 万元,比上年预算数减少
0 万元. 1.因公出国(境)费用
0 万元,比上年预算数减少
0 万元,较2017 年无变化. 2.公务接待费
0 万元,比上年预算数减少
0 万元. 3.公务用车购置和运行费
0 万元,比上年预算数减少
0 万元,其中:公务用车购置费
0 万元,较2017 年无变化;
公务用车运行费
0 万元,比上年预算数减少
0 万元. 4.会议费
0 万元,比上年预算数减少
0 万元. 5.培训费
0 万元,比上年预算数减少
0 万元.
五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
2018 年机关运行经费预算 17.1 万元,比上年预算数减少 0.9 万元;
政府采购预算
35 万元,比 上年预算数减少
16 万元.
六、部门预算绩效评价情况
七、名词解释 1.财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入.按照现行预算管理制度,市级部门预算中 反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款. 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 4.三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务接待费,公务用车购置及 运行费. 5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务 的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用. 表一 2018年临夏市交通运输局部门预算收支总表 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 551.08
(一)一般公共服务支出 438.94
二、政府性基金预算财政拨款收入
(二)国防支出
三、事业收入
(三)公共安全支出
四、上级补助收入