编辑: 被控制998 | 2019-07-15 |
无专项业务经费支出.2019 年本部门预算支出较上年减少 71.58 万元,下降 46.68%,主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会.
(三)一般公共预算拨款支出明细情况 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019 年本部门一般公共预算拨款支出 81.73 万元,较上年减少 71.58 万元, 主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会. -
9 - 2. 支出按功能分类的明细情况 本部门
2019 年一般公共预算支出 81.73 万元,其中: 城乡社区支出(212)-城乡社区管理事务(21201)-其他城乡社区管理事务 (2120199)81.73 万元,较上年减少 71.58 万元,主要原因是洛河公园管理站预 算划入同州湖新区管委会. 3. 支出按经济分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.
2019 年本部门一般公共预算支出 81.73 万元,其中: 工资福利支出(301)80.21 万元,较上年减少 50.16 万元,下降 38.58%,主 要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会. 商品和服务支出(302)1.52 万元,较上年减少 21.43 万元,下降 99%,主要 原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会. -
10 - (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.
2019 年本部门一般公共预算支出 81.73 万元,其中: 对事业单位经常性补助(505)81.73 万元,较上年减少 71.58 万元,主要原 因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会.
(四)政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.
(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支.
(六)部门 三公 经费等预算情况
2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出 1.2 万元, 较上年无变化 . 其中:因公出国(境)经费
0 万元,较上年无变化;
公务接待费费
0 万元,较上 年较上年无变化;
公务........