编辑: 黑豆奇酷 | 2019-07-17 |
一、部门预算 30,615.
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一、部门预算 30,615.00
一、部门预算 30,615.00
1、财政拨款 30,615.00
1、一般公共服务支出 10,336.00
1、人员经费和公用经费支出 7,481.00 (1)一般公共预算拨款 30,615.00
2、外交支出 (1)工资福利支出 5,442.00 其中:专项资金列入部门预算的项目
3、国防支出 (2)商品和服务支出 725.00 (2)政府性基金拨款
4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,314.00 (3)国有资本经营预算收入
5、教育支出 (4)资本性支出
2、上级补助收入
6、科学技术支出 515.00
2、专项业务经费支出
3、事业收入
7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中:纳入财政专户管理的收费
8、社会保障和就业支出 3,619.00 (2)商品和服务支出
4、事业单位经营收入
9、社会保险基金支出 1,911.00 (3)对个人和家庭补助
5、附属单位上缴收入
10、医疗卫生与计划生育支出 494.00 (4)债务利息及费用支出
6、其他收入
11、节能环保支出 570.00 (5)资本性支出(基本建设)
12、城乡社区支出 7,330.00 (6)资本性支出 21,223.00
13、农林水支出 2,000.00 (7)对企业补助(基本建设)
14、交通运输支出 (8)对企业补助
15、资源勘探信息等支出 567.00 (9)对社会保障基金补助 1,911.00
16、商业服务业等支出 800.00 (10)其他支出
17、金融支出
3、上缴上级支出
18、援助其他地区支出
4、事业单位经营支出
19、国土海洋气象等支出 2,473.00
5、对附属单位补助支出
20、住房保障支出
21、粮油物资储备支出
22、国有资本经营预算支出
23、预备费
24、其他支出
25、转移性支出
26、债务还本支出
27、债务付息支出
28、债务发行费用支出 本年收入合计 30,615.00 本年支出合计 30,615.00 本年支出合计 30,615.00 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中:财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 30,615.00 支出总计 30,615.00 支出总计 30,615.00 收入支出表2 单位:万元 小计 其中:专项资 金列入部门预 算项目 ** **