编辑: 梦三石 2019-07-17

三、部门支出总体情况说明

2018 年度铁力经开区支出总预算 157.56 万元,比上年预算 数增加 36.96 万元.其中:一般公共服务支出 127.42 万元,占80.8%;

其他支出 30.14 万元,占19.2%. 增减变化:2018 年度铁力经开区支出总预算 157.56 万元, 比上年预算数增加 36.96 万元.

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度铁力经开区财政拨款收支总预算 157.56 万元,比 去年增加 36.96 万元.收入包括:经费拨款 157.56 万元.支出 包括:一般公共服务支出 127.42 万元,社会保障和就业支出 18.11 万元,医疗卫生与计划生育支出 4.81 万元,住房保障支 出7.22 万元. 增减变化:2018 年度铁力经开区财政拨款收支总预算 157.56 万元,比去年增加 36.96 万元.

五、一般公共预算支出情况说明

2018 年度铁力经开区一般公共预算支出总预算 157.56 万元,比上年预算数增加 36.96 万元.其中:

1、2011350 事业运行(商贸事物)支出 127.42 万元,比上 年预算数增加 24.52 万元.

2、2080506 机关事业单位基本养老保险支出 12.03 万元, 比上年预算数增加 4.56 万元.

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.81 万元,比 上年预算增加 4.81 万元.

4、2089901 其他社会保障和就业支出 1.27 万元,比上年预 算数减少 2.12 万元.

5、2101102 事业单位医疗支出 3.61 万元,比上年预算数增 加1.24 万元.

6、2101103 公务员医疗补助支出 1.20 万元,比上年预算数 增加 0.46 万元.

7、2210201 住房公积金支出 7.22 万元,比去年预算数增加 3.49 万元. 增减变化:2018 年度铁力经开区一般公共预算支出总预算 157.56 万元,比上年预算数增加 36.96 万元.

六、一般公共预算基本支出说明

2018 年度铁力经开区一般公共预算基本支出 157.56 万元, 其中:

1、工资福利支出 96.59 万元,主要包括:基本工资 60.14 万元、津贴补贴 1.30 万元、奖金 5.01 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 12.03 万元、职业年金缴费 4.81 万、公务员医疗 补助缴费 1.20 万、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 7.22 万元. 增减变化:2018 年度工资福利支出共计 96.59 万元,比上 年预算增加 41.59 万元.

2、按定额管理的商品和服务支出 60.96 万元,主要包括办 公费 1.04 万元、水电费 0.65 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 21.86 万元、差旅费 2.60 万元、维修费 0.13 万元、公务接待费 0.80 万元、 公务用车运行维护费

9 万元、 其他商品服务支出 24.10 万元. 增减变化:2018 年度定额管理的商品和服务支出 60.96 万元,比上年预算数持平.

3、对个人和家庭补助支出

0 元. 增减变化:2018 年度对个人和家庭补助支出

0 元,比上年 预算数减少 46.35 万元.

七、 三公 经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算安 排9.80 万元,与上年保持持平.其中:公务用车运行费

9 万元, 与上年保持持平;

公务接待费 0.8 万元,与上年保持持平. 铁力经济开发区

2018 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算安排 9.8 万元,与上年保持持平.其中:因公出国 (境)费0万元,与上年保持持平;

公务用车购置费

0 万元,与 上年保持持平;

公务用车运行费

0 万元,与上年保持持平;

公务 接待费

0 万元,与上年保持持平.

八、政府性基金预算支出说........

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