编辑: 5天午托 2019-07-17

五、一般公共预算支出情况说明

2019 年度博物馆一般公共预算支出 42.70 万元,比去年增 加41.20 万元.其中:

1、2070205 博物馆

2019 年预算数为 30.13 万元,比上年预 算数增加 28.63 万元,增长 95.02%;

增加的原因:本年度文物 巡查力度加大,活动经费增加,财政拨款增多.

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2019 年预 算数为 4.3 万元,比上年预算数增加 4.3 万元,增长 100%;

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

2019 年预算数 为1.72 万元,比上年预算数增加 1.72 万元,增长 100%;

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出

2019 年预算数为 1.33 万元,比上年预算数增加 1.33 万元,增长 100%;

5、

2089901 其他社会保障和就业支出

2019 年预算数为 0.44 万元,比上年预算数增加 0.44 万元,增长 100%;

6、2101102 事业单位医疗

2019 年预算数为 1.76 万元,比 上年预算数增加 1.76 万元,增长 100%;

7、2101103 公务员医疗补助

2019 年预算数为 0.43 万元, 比上年预算数增加 0.43 万元,增长 100%;

8、2210201 住房公积金

2019 年预算数为 2.58 万元,比上 年预算数增加 2.58 万元,增长 100%;

六、一般公共预算基本支出说明

2019 年度博物馆一般公共预算基本支出 42.70 万元,其中:

1、工资福利支出 36.20 万元, 主要包括:基本工资 23.24 万元、津贴补贴 0.40 万元、年终一次性奖金 1.79 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 4.30 万元,职业年金缴费 1.72 万元, 公务员医疗补助缴费 0.43 万元,其他社会保障缴费 0.44 万元, 住房公积金 2.58 万元.增加的原因:博物馆机构独立,单独缴 纳各项费用.

2、按定额管理的商品服务支出 4.7 万元,主要包括:办公 费0.32 万元、 差旅费 0.80 万元、 水电费 0.20 万元、 邮电费 0.24 万元,维修(护)费0.04 万元,公务接待费 0.10 万元, 其他商 品和服务支出 3.00 万元. 增加原因:博物馆加大文物巡查力度,展览活动,产生的 费用.

3、对个人和家庭的补助 1.79 万元,主要包括:社会福利和 救助 0.46 万元、离退休费 1.33 万元.

七、 三公 经费支出情况说明 博物馆

2019 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 预算安排 0.10 万元,比上年减少(增加)0 万元.其中:因公 出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0 万元,主要原因是 无因公出国境;

公务用车购置费

0 万元,比上年减少(增加)0 万元,主要原因是无公务用车购置;

公务用车运行费

0 万元,比 上年减少(增加)0 万元,主要原因是无公务用车;

公务接待费 0.10 万元,比上年增加 0.10 万元,主要原因是需要巡查文物, 公务用车运行维修费.

八、政府性基金预算支出说明

2019 年度博物馆政府性基金当年拨款

0 万元,比去年增加 (减少)0 万元. 本部门无使用政府性基金预算拨款安排支出,故此项无数 据.

九、机关运行经费支出情况说明 博物馆

2019 年度机关运行经费预算安排 4.7 万元,比2018 年增加 3.2 万元,增长 68.09%.主要包括:办公费 0.32 万元、 差旅费 0.80 万元、 水电费 0.20 万元、 邮电费 0.24 万元, 维修(护) 费0.04 万元, 公务接待费 0.10 万元,其他商品和服务支出 3.00 万元.增加原因:文物巡查加大.

十、政府采购情况说明 博物馆

2019 年度政府采购支出预算安排总额

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