编辑: 黎文定 2019-07-17

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期公司总体经营情况 福建水泥股份有限公司

2008 年半年度报告

6 报告期,福建省固定资产投资及房地产开发投资的增速明显下滑,水泥生产要素 (煤、电、石膏等)价格高位上涨,省内水泥产量及外省入闽水泥继续增长,区域市场 竞争加剧,通过水泥提价消化成本的空间明显缩小. 报告期,公司生产经营和项目建设齐抓并进,水泥产销量同步增长,但由于成本上 升和售价受压以及由于部分生产线大修后运转不正常等原因, 公司利润未能同步增长并 导致亏损.报告期公司炼石水泥厂 4#、5#窑7.5MW 纯低温余热发电项目及 2500t/d 熟料水泥生产线(8#窑)项目进展总体顺利,余热发电项目目前已于

8 月11 日投产, 8#窑预计在

10 月份投料试生产. 上半年,公司共生产熟料 153.89 万吨、水泥 194.94 万吨,同比分别增长-0.21% 和5.89%,销售水泥 194.93 万吨,同比增销 11.9 万吨比增 6.50%.实现营业收入 60065.11 万元、营业利润-1876.37 万元,同比分别增长 4.53%和-144.69%,归属于母 公司所有者的净利润-1266.37 万元比增-135.01%.有关财务数据同比变动情况如下: 单位:人民币万元 项目

2008 年1~6 月2007 年1~6 月 增长幅度 (%) 营业收入 60065.11 57,459.50 4.53 营业利润 -1876.37 4,198.57 -144.69 归属于母公司所有者的净利润 -1266.37 3,617.44 -135.01 现金及现金等价物净增加额 735.58 216.69 239.47 (1)营业收入同比增长 4.53%,主要是公司水泥销量增长 6.5%. (2)营业利润同比减少 6074.94 万元,降低 144.69%,主要原因为: 1)报告期,煤、电、石膏等原燃材料价格大幅上涨等,营业成本同比增加 5426.45 万元 比增 13.02%;

2)报告期,期间费用同比增加 2252.75 万元比增 17.25%,其中:由于纸袋、运费价格上 涨等,销售费用同比增加 269.61 万元比增 4.36%;

由于上半年公司主要生产设备发生大 修较多等,管理费用同比增加 1381.68 万元比增 33.34%;

贷款利率上升及长短期借款规 模增大,财务费用同比增加 601.47 万元比增 22.02%. 3)报告期资产减值损失为 134.67 万元,而上年同期为-1077.22 万元,增加 1211.90 万 元比增 112.5%;

(3)归属于母公司所有者的净利润同比降低 135.01%,系报告期营业利润大幅减少使利 润总额大比例降低所致. (4)现金及现金等价物净增加额同比增加 518.89 万元比增 239.47%,主要原因为: 1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 1209.83 万元,降低 41.54%,主要是报告期水 泥销量增加及平均售价有小幅提高,使经营活动现金流入增加 6939.8 万元比增 10.22%;

同时由于煤、电、石膏、纸袋、运费、及人工成本等价格上涨,使经营活动现金流出增加 8149.63 万元比增 12.54%. 2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 5,655.34 万元比增-116.77%, 主要是报告期收 到兴业银行现金分红增加 192.48 万元、 厦门石湖山中转库市政拆迁补偿 469.48 万元及莆 田建福大厦部分转让款

200 万元,使投资活动现金流入增加 848.67 万元比增 97.47%;

同 时由于余热发电项目、8 号窑项目、9 号窑等项目投资建设,使投资活动现金流出增加 6,504.01 万元比增 113.83%. 福建水泥股份有限公司

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