编辑: XR30273052 | 2019-07-17 |
2018 年预算增加 17.45 万元, 增长 3.2%,主要原因是人员数量增加.
四、一般公共预算 三公 经费支出情况说明
2019 年 三公 经费预算数为
0 元,同比
2018 年预算 下降 100%. 下降原因主要是:按照中央及和地方关于厉行节约、改 进工作作风、密切联系群众 八项规定 等有关要求,严格 控制 三公 经费支出,2019 年缩减公务接待费预算费用. -
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五、政府性基金预算支出说明 本单位无政府性基金支出.
六、部门收支总表情况说明
2019 年度部门收、 支总计 1070.37 万元, 无结转和结余.
七、部门收入总表情况说明
2019 年度部门收入 1070.37 万元,其中财政拨款 1070.37 万元,同比减少 132.55 万元,降低 11.02%.
八、部门支出总表情况说明 按功能分类:灾害防治及应急管理支出 954.67 万元, 社会保障和就业支出 40.26 万元, 卫生健康支出 38.19 万元, 住房保障支出 37.25 万元;
按科目分类:基本支出 562.56 万元,占52.56%,项目支出 507.81 万元,占47.44%
2019 年长春市九台区应急管理机关运行经费财政拨款 支出 68.27 万元,其中办公费 55.67 万元,差旅费
3 万元, 取暖费 9.6 万元.
十、政府采购支出情况 本单位无政府性采购支出. 十
一、国有资产占用情况 截至
2018 年12 月31 日,长春市九台区应急管理局共 有车辆
9 辆,其中,一般执法执勤用车
8 辆. 十
二、部门预算绩效管理情况 本单位不存在绩效管理. -
17 - 第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金.
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入.银行存款 利息收入.
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出等各项支出.
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任 务和事业发展目标所发生的各项支出.
五、年末结转和结余:指行政单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金.
六、 三公 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出.其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国 (境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行 费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使 用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出;
公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出. -
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七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常........