编辑: 梦三石 | 2019-07-18 |
2018 年收支总预算 200.72 万元.
八、2018 年收入预算情况说明
2018 年部门预算收入总计 200.72 万元,其中:一般公 共预算拨款收入 200.72 万元,占100%.
九、2018 年支出预算情况说明
2018 年部门预算本年支出总计 200.72 万元,其中:基 本支出预算 150.72 万元,占75%;
部门项目支出预算
50 万元,占25%.
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018 年成都市龙泉驿区红十字会履行一般行政管理职 能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 10.8 万元.
(二)政府采购情况
2018 年成都市龙泉驿区红十字会政府采购预算总额 0.5 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 万元.
(三)国有资产占有使用情况
2017 年,成都市龙泉驿区红十字会无车辆和单位价值
200 万元以上大型设备. 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以 上大型设备.
(四)绩效目标设置情况
2018 年成都市龙泉驿区红十字会无实行绩效目标管理 的项目. 第三部分 名词解释 成都市龙泉驿区红十字会
2018 年部门预算名词解释: 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) : 指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出. 三公 经费:纳入财政预决算管理的 三公 经费,是指 部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用 材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 第四部分
2018 年部门预算表 部门收支总表 编制单位:成都市龙泉驿区红十字会 单位:万元 收入支出项目
2018 年预算数 项目
2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入 200.72
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收 入
二、外交支出
二、事业收入
三、国防支出
三、事业单位经营收入
四、公共安全支出
四、上级补助收入
五、教育支出
五、其他收入
六、科学技术支出
六、附属单位上缴收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 177.45
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 十
一、节能环保支出 十
二、城乡社区支出 十
三、农林水支出 十
四、交通运输支出 十
五、资源勘探信息等支出 十
六、商业服务业等支出 十
七、金融支出 十
八、援助其他地区支出 十
九、国土海洋气象等支出 二
十、住房保障支出 23.27 二十
一、粮油物资储备支出 二十