编辑: 会说话的鱼 | 2019-08-09 |
一、主要职能
二、部门预算单位构成 第二部分 河南省社会科学院 2019年度部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件: 河南省社会科学院
2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算 三公 经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表 第一部分 河南省社会科学院概况
一、河南省社会科学院主要职责 河南省社会科学院是省委、省政府直属事业单位,是 河南省哲学社会科学研究的最高学术机构和全省社会科学 综合研究中心,承担着服务省委省政府决策、推进理论创 新、弘扬中原文化、建设新型智库等重任.
河南省社会科 学院立足河南,研究河南,服务河南,深入贯彻落实中央 和省委关于繁荣发展哲学社会科学的精神和要求,坚持和 巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,以当好省委 、省政府 思想库 为己任,不断深化改革,推进科研转 型,开展一系列具有全局性、战略性、前瞻性的研究,为 加快中原崛起河南振兴富民强省提供了有力的理论支持. 同时根据河南省历史文化与现实生活特点开展具有河南优 势的基础性社会科学研究;
开展国内外社会科学学术交流 ,编辑出版社会科学期刊;
参与全省社科研究系列专业技 术职务的评审工作、完成省委、省政府交办的其他工作等 .
二、河南省社会科学院预算算单位构成 河南省社会科学院现设有
6 个职能处室:办公室、科研 处、人事教育处、行政处、离退休工作处、纪委(机关党委、 监察室);
10 个研究所:经济研究所、工业经济研究所、农 村发展研究所、城市与环境研究所、政治与党建研究所、法 学研究所、社会发展研究所、哲学与宗教研究所、文学研究 所、历史与考古研究所;
文献信息中心和中州学刊、区域经 济评论、中原文化研究三个杂志社. 第二部分 河南省社会科学院
2019 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明 我院
2019 年收入总计 8268.2 万元,支出总计 8268.2 万元,与2018 年相比,收、支总计各增加 1014.4 万元,增长14%.主要原因:人员工资福利支出、上年度结转结余资 金增加.
二、收入预算总体情况说明 我院
2019 年收入合计 8268.2 万元,其中:一般公共预 算6573.6 万元;
政府性基金收入
0 万元;
专户管理的教育 收费
0 万元.
三、支出预算总体情况说明 我院
2019 年支出合计 8268.2 万元,其中:基本支出 4618.4 万元,占55.9%;
项目支出 3649.8 万元,占44.1%.
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 我院
2019 年一般公共预算收支预算 6573.6 万元,政府 性基金收支预算
0 万元.与2018 年相比,一般公共预算收 支预算增加 228.9 万元,增长 3.6%,主要原因:人员工资福 利支出增加;
政府性基金收支预算增加
0 万元.
五、一般公共预算支出预算情况说明 我院
2019 年一般公共预算支出年初预算为 6573.6 万元. 主要用于以下方面: 科学技术支出 5125.7 万元, 占78%;
社会保障和就业支出
904 万元,占13.7%;
卫生健康支出 218.5 万元,占3.3%;
住房保障支出 325.4 万元,占5%;
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六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的 通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.为适应改革 要求,我院《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共 预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科 目分别反映不同资金来源的全部预算支出.
七、政府性基金预算支出决算情况说明 我院
2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
八、 三公 经费支出预算情况说明 我院2019年 三公 经费预算为5万元.2019年 三公 经费支出预算数比 2018年减少136万元. 具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员 公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出.预算数比 2018年相比无变化.
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车 购置费0万元;
公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出.公务用车购置费预算数相比
2018 年 无变化.公务用车运行维护费预算数比 2018年减少126万元 ,主要原因:事业单位公车改革以后,公车运行经费不再纳 入基本支出.
(三)公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出.预算数比 2018年减少5万元 .主要原因:根据八项规定减少不必要接待、厉行节约.
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况 我院2019年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机 构正常运转及正常履职需要.
(二)政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元.
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年,我院共组织对1个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金1000万元.2019年,我院拟组织对1个项目进行了 预算绩效评价,涉及资金1000万元.
(四)国有资产占用情况. 2018年期末,我院共有车辆15辆,其中:一般公务用车 15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他 用车0辆;
单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套).
(五)专项转移支付项目情况 我院负责管理的专项转移支付项目共有0项,我院将按 照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作 ,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关 要求做好项目申报公开等相关工作. 第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金.
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入.
三、其他收入:是指部门取得的除 财政拨款 、 事 业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 和 其他 收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支 缺口的资金.
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完........