编辑: 向日葵8AS 2019-10-14
2017年度 福建省晋江市行政执法局部门决算 目录第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门主要工作总结.

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......

五、一般公共预算 三公 经费支出决算情况说明......

六、预算绩效情况说明.

七、其他重要事项情况说明. 第四部分 名词解释 第一部分部门概况

一、 部门主要职责 2017部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省和市有关城市管理方面的法 律、法规、规章和规定;

负责城市管理行政执法政策研 究,拟订城市管理行政执法方面的规范性文件,经批准后 组织实施.

(二)依法行使城市管理领域相对集中行政处罚权, 开展相关城市管理工作.

(三)指导镇(街道)城市管理行政执法工作,制定 工作目标和工作规划(计划),对全市城市管理行政执法 工作进行监督、检查,组织重大行政执法活动时,统一调 配使用行政执法人员及执法设备.

(四)行使综合、指导、监督协调权,对全是行政执 法中队不依法行政行为进行督促改正.

(五)负责组织城市管理行政执法法律、法规、规章 的宣传教育和业务培训及执法资格的审查工作.

(六)负责研究和建立统一的城市管理运作和监督机 制.

(七)负责数字化城市管理工作.

(八)负责制定执法文书,建立执法管理信息系统.

(九)负责对城市管理行政执法人员的日常监察工 作.

(十)履行法律、法规、规章和省、市人民政府规定 的其他职责.

二、部门预算单位基本情况 从决算单位构成看,部门包括4个机关行政科室及2个 下属单位,下属单位包括晋江市城市管理行政执法大队及 城管管理监督指挥中心,由晋江市行政执法局统一核算, 不独立核算,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位 详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 晋江市行政执法局 行政

201 188 第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表 编制单位: 2017年度 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数

一、财政拨款 5183.03

一、一般公共服务支出 2461.19 其中:政府性基金

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位缴款

六、科学技术支出

六、其他收入 0.4

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 409.8

九、医疗卫生与计划生育支出 114.11

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 1630.59 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 177.85 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、其他支出 二十

二、债务还本支出 二十

三、债务付息支出 本年收入合计 5183.43 本年支出合计 4793.54 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 805.13 交纳所得税 基本支出结转 提取职工福利基金 其中:财政拨款结转 转入事业基金 项目支出结转和结余 其他 其中:财政拨款结转和结余 年末结转和结余 1195.02 经营结余 基本支出结转 443.17 其中:财政拨款结转 项目支出结转和结余 751.85 其中:财政拨款结转和结余 经营结余 合计 5988.56 合计 5988.56

二、收入决算表 编制单位:2017年度 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类款项5,183.43 5,183.03 0.40

201 一般公共服务支出 2,461.19 2,461.19

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,287.20 2,287.20

2010350 事业运行 2,287.20 2,287.20

20199 其他一般公共服务支出 173.99 173.99

2019999 其他一般公共服务支出 173.99 173.99

208 社会保障和就业支出 409.80 409.80

20805 行政事业单位离退休 409.80 409.80

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 292.72 292.72

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 117.09 117.09

210 医疗卫生与计划生育支出 114.11 114.11

21011 行政事业单位医疗 114.11 114.11

2101102 事业单位医疗 114.11 114.11

212 城乡社区支出 2,020.48 2,020.08 0.40

21201 城乡社区管理事务 2,020.48 2,020.08 0.40

2120104 城管执法 2,020.48 2,020.08 0.40

221 住房保障支出 177.85 177.85

22102 住房改革支出 177.85 177.85

2210201 住房公积金 177.85 177.85

三、支出决算表 编制单位: 2017年度 金额单位:万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支 出 支出功能分类科目编码 科目名称 类款项4,793.54 4,446.53 347.01

201 一般公共服务支出 2,461.19 2,461.19

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,287.20 2,287.20

2010350 事业运行 2,287.20 2,287.20

20199 其他一般公共服务支出 173.99 173.99

2019999 其他一般公共服务支出 173.99 173.99

208 社会保障和就业支出 409.80 409.80

20805 行政事业单位离退休 409.80 409.80

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 292.72 292.72

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 117.09 117.09

210 医疗卫生与计划生育支出 114.11 114.11

21011 行政事业单位医疗 114.11 114.11

2101102 事业单位医疗 114.11 114.11

212 城乡社区支出 1,630.59 1,283.58 347.01

21201 城乡社区管理事务 1,630.59 1,283.58 347.01

2120104 城管执法 1,624.10 1,283.58 340.52

2120199 其他城乡社区管理事务支出 6.49 6.49

221 住房保障支出 177.85 177.85

22102 住房改革支出 177.85 177.85

2210201 住房公积金 177.85 177.85

四、财政拨款收入支出决算总表 编制单位: 2017年度 金额单位:万元 收入支出项目决算数 项目(按功能分类) 决算数

一、一般公共预算财政拨款 5183.43

一、一般公共服务支出 2461.19

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 409.8

九、医疗卫生与计划生育支出 114.11

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 1630.59 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 177.85 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、其他支出 二十

二、债务还本支出 二十

三、债务付息支出 本年收入合计 5183.43 本年支出合计 4793.54 年初财政拨款结转和结余 805.13 年末财政拨款结转和结余 1195.02

一、一般公共预算财政拨款 805.13 基本支出结转 443.17

二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 751.85 总计 5988.56 总计 5988.56

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单 位: 2017年度 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项 合计 4,793.54 4,446.53 347.01

201 一般公共服务支出 2,461.19 2,461.19

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,287.20 2,287.20

2010350 事业运行 2,287.20 2,287.20

20199 其他一般公共服务支出 173.99 173.99

2019999 其他一般公共服务支出 173.99 173.99

208 社会保障和就业支出 409.80 409.80

20805 行政事业单位离退休 409.80 409.80

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 292.72 292.72

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 117.09 117.09

210 医疗卫生与计划生育支出 114.11 114.11

21011 行政事业单位医疗 114.11 114.11

2101102 事业单位医疗 114.11 114.11

212 城乡社区支出 1,630.59 1,283.58 347.01

21201 城乡社区管理事务 1,630.59 1,283.58 347.01

2120104 城管执法 1,624.10 1,283.58 340.52

2120199 其他城乡社区管理事务支出 6.49 6.49

221 住房保障支出 177.85 177.85

22102 住房改革支出 177.85 177.85

2210201 住房公积金 177.85 177.85

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位: 单位:万元 项目合计经济分类 科目编码 科目名称 合计301 工资福利支出 2632.77

302 商品和服务支出 1443.36

303 对个人和家庭的补助 432.64

309 基本建设支出

310 其他资本性支出 284.77

304 对企事业单位的补贴

307 债务利息支出

399 其他支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位: 单位:万元 项目合计经济分类科目编码 科目名称 合计4446.53

301 工资福利支出 2632.77

30101 基本工资 548.38

30102 津贴补贴 607.6

30103 奖金 374.44

30104 社会保障缴费 98.52

30106 伙食补助费 14.12

30107 绩效工资 305.98

30199 其他工资福利支出 273.93

302 商品和服务支出 1146.05

30201 办公费 29.89

30202 印刷费 3.49

30203 咨询费

30204 手续费 0.04

30205 水费 5.4

30206 电费 19.05

30207 邮电费 36.05

30208 取暖费

30209 物业管理费 30211........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题