编辑: 我不是阿L | 2019-10-15 |
一、主要职责
二、部门预算构成 第二部分
2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目)
七、财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表 第三部分
2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市住房和城乡规划建设局 万山规划分局 概况
一、主要职责 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局是珠海市 住房和城乡规划建设局的派出机构, 主要负责辖区城乡规 划管理工作,其主要职责包括
1、参与起草、订立、修改有 关城乡规划的法规文件;
2、参与和组织总体规划、分区规 划、控制性详细规划等工作;
3、参与本辖区内建设项目的 可行性研究和论证;
4、负责辖区内城乡规划管理工作.
二、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为市本级预算. 第二部分
2019 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算
一、财政拨款 324.88
一、一般公共服务支出 0.00
二、财政专户拨款 0.00
二、外交支出 0.00
三、其他资金 0.00
三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 38.15
九、卫生健康支出 10.39
十、节能环保支出 0.00 十
一、城乡社区支出 276.34 表1收支总体情况表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算 十
二、农林水支出 0.00 十
三、交通运输支出 0.00 十
四、资源勘探信息等支出 0.00 十
五、商业服务业等支出 0.00 十
六、金融支出 0.00 十
七、援助其他地区支出 0.00 十
八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十
九、住房保障支出 0.00 二
十、粮油物资储备支出 0.00 二十
一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十
二、其他支出 0.00 本年收入合计 324.88 本年支出合计 324.88
四、上级补助收入 0.00 二十
三、对附属单位补助支出 0.00 表1收支总体情况表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算
五、附属单位上缴收入 0.00 二十
四、上缴上级支出 0.00
六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十
五、结转下年 0.00 收入总计 324.88 支出总计 324.88 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 合计 324.88 324.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 38.15 38.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 38.15 38.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 23.08 23.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2101103 公务员医疗补助 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 276.34 276.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 276.34 276.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 276.34 276.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 324.88 324.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 38.15 38.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 38.15 38.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.08 23.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称
212 城乡社区支出 276.34 276.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 276.34 276.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 276.34 276.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算
一、一般公共预算 324.88
一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算 0.00
二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算 0.00
三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 38.15
九、卫生健康支出 10.39
十、节能环保支出 0.00 十
一、城乡社区支出 276.34 十
二、农林水支出 0.00 十
三、交通运输支出 0.00 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算 十
四、资源勘探信息等支出 0.00 十
五、商业服务业等支出 0.00 十
六、金融支出 0.00 十
七、援助其他地区支出 0.00 十
八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十
九、住房保障支出 0.00 二
十、粮油物资储备支出 0.00 二十
一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十
二、其他支出 0.00 本年收入合计 324.88 本年支出合计 324.88 二十
三、结转下年 0.00 收入总计 324.88 支出总计 324.88 注: 无表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计324.88 324.88 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 6.07 6.07 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.08 23.08 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 9.00 0.00 [2101101]行政单位医疗 7.50 7.50 0.00 [2101103]公务员医疗补助 2.89 2.89 0.00 [2120201]城乡社区规划与管理 276.34 276.34 0.00 注: 无表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 合计324.88 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 237.18 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 88.59 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 26.82 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 51.90 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 23.08 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 9.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 6.81 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 2.89 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.69 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 22.09 表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 5.31 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 36.38 [30201]办公费 [50201]办公经费 2.90 [30207]邮电费 [50201]办公经费 3.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 1.60 [30211]差旅费 [50201]办公经费 3.50 [30213]维修(护)费[50209]维修(护)费2.40 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.15 [30229]福利费 [50201]办公经费 3.85 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 6.94 [30298]离退休特需费 [50299]其他商品和服务支出 0.09 表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 10.95 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 51.32 [30302]退休费 [50905]离退休费 5.98 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 45.34 注: 无表7财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 17.25 17.25 0.00 0.00 三公 经费 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:
(一)因公出国(境)支出 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00
(三)公务接待费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无表8政府性基金预算支出情况表 单位名称: 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 单位:万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 合计0.00 0.00 0.00 注: 本年度该表格没有发生额,故本表无数据. 第三部分
2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 324.88 万元, 比上年 增加 28.27 万元, 增长 9.53 %,主要原因是 社会保障和就业支出增加、 卫生健康支出增加、城乡社区支出增加 ;
支出预算 324.88 万元,比上年 增加 28.27 万元, 增长 9.53 %,主要原因是 社会 保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、城乡社区支出增加 .
二、 三公 经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排 三公 经费
0 万元,比上年 减少 0.7 万元, 下降低
100 %,主要原因是 贯彻落实中央八项 规定,压缩 三公 经费开支,无因公出国(境)任务和严格控 制公务接待支出,经费调整 .其中:因公出国(境)费0万元, 比上年 减少 0.5 万元, 下降
100 %,主要原因是 无因公出国 (境)任务,经费调整 ;
公务用车购置及运行费
0 万元(公务 用车购置费
0 万元, 公务用车运行维护费
0 万元) , 比上年 增加0万元, 增长
0 %,主要原因是
0 与上年持平,无增减变化
0 ;
公务接待费
0 万元,比上年 减少 0.2 万元, 下降
100 %, 主要原因是 严格控制公务接待支出,无公务接待,经费调整 .
三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经 费.具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等.
2019 年,本部门机关运行经费安 排17.25 万元, 比上年 增加 0.13 万元, 增长 0.76 %,主要 原因是 商........