编辑: 会说话的鱼 2019-10-25
1

2019 年高都街道 预算

2 目录第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成 第二部分

2019 年预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 概况

4

一、 主要职能

(一)着力转变政府职能:

1、 促进经济发展,增加农民收入;

2、 强化公共服务,着力改善民生;

3、 加强社会管理,维护农村稳定;

4、 加强基层民主,促进农村和谐.

(二)创新基层管理体制:

1、加强新型农村社区建设;

2、推动政府管理与服务方式创新.

(三)积极推进事业站所改革:

1、推进事业站所分类改革;

2、完善农业社会化服务体系.

二、 预算单位构成 高都街道办事处内设7个科室,分别为办公室、计划生育 服务中心、财经服务中心、经济发展服务中心、农业综合服 务中心、村镇建设服务中心、社会事务综合服务中心.

5 第二部分

2019 年预算表

6 收入支出预算总表(功能分类科目) 公开

01 表 单位: 万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按功能分类) 行次 预算数

一、财政拨款收入

1 2,131.26 一般公共服务支出

62 549.84

二、上级补助收入

2 政府办公厅(室) 及相关机构事务

63 477.07

三、事业收入

3 行政运行

64 477.07

四、经营收入

4 统计信息事务

65 13.97

五、附属单位上缴收入

5 行政运行

66 13.97

六、其他收入

6 财政事务

67 57.80

7 行政运行

68 57.80

8 组织事务

69 1.00

9 一般行政管理事务

70 1.00

10 公共安全支出

71 30.00

11 公安

72 30.00

12 机关服务

73 30.00

13 教育支出

74 30.00

14 教育管理事务

75 30.00

15 行政运行

76 30.00

16 文化旅游体育与传 媒支出

77 133.42

17 文化和旅游

78 133.42

18 行政运行

79 133.42

19 社会保障和就业支 出80 333.87

20 人力资源和社会 保障管理事务

81 172.22

21 行政运行

82 172.22

22 民政管理事务

83 10.00

23 一般行政管理事务

84 10.00

24 行政事业单位离退 休85 146.65

25 机关事业单位基本 养老保险缴费支出

86 146.65

26 社会福利

87 5.00

27 老年福利

88 5.00

7 28 卫生健康支出

89 267.42

29 卫生健康管理事务

90 204.80

30 行政运行

91 204.80

31 计划生育事务

92 18.00

32 计划生育机构

93 10.00

33 计划生育服务

94 8.00

34 行政事业单位医疗

95 44.62

35 行政单位医疗

96 9.34

36 事业单位医疗

97 35.28

37 节能环保支出

98 20.00

38 环境保护管理事务

99 20.00

39 行政运行

100 20.00

40 城乡社区支出

101 268.00

41 城乡社区公共设施

102 100.00

42 其他城乡社区 公共设施支出

103 100.00

43 城乡社区环境卫生

104 168.00

44 城乡社区环境卫生

105 168.00

45 农林水支出

106 393.00

46 农业

107 252.65

47 行政运行

108 252.65

48 林业和草原

109 22.97

49 行政运行

110 22.97

50 水利

111 39.38

51 行政运行

112 39.38

52 农村综合改革

113 78.00

53 对村民委员会 和村党支部的补助

114 78.00

54 住房保障支出

115 105.71

55 住房改革支出

116 105.71

56 住房公积金

117 105.71 本年收入合计

57 2,131.26 本年支出合计

118 2,131.26 用事业基金弥补收支差额

58 结余分配

119 上年结转和结余

59 年末结转和结余

120 60

121 合计

61 2,131.26 合计

122 2,131.26

8 收入支出预算总表(经济分类科目) 公开

02 表 单位:万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按经济分类) 行次 预算数

一、财政拨款收入

1 2,131.26 工资福利支出

40 1208.10

二、上级补助收入

2 基本工资

41 365.12

三、事业收入

3 津贴补贴

42 467.98

四、经营收入

4 奖金

43 70.66

五、附属单位上缴收入

5 机关事业单位基本 养老保险缴费

44 146.65

六、其他收入

6 职工基本医疗保险 缴费

45 44.62

7 其他社会保障缴费

46 7.26

8 住房公积金

47 105.71

9 其他工资福利支出

48 0.10

10 商品和服务支出

49 183.00

11 办公费

50 50.00

12 印刷费

51 35.00

13 水费

52 13.00

14 电费

53 11.00

15 取暖费

54 10.00

16 差旅费

55 5.00

17 维修(护)费56 9.00

18 会议费

57 2.00

19 培训费

58 2.00

20 公务接待费

59 5.00 劳务费

60 3.00

22 工会经费

61 20.00

23 公务用车运行维护 费62 8.00

24 其他交通费用

63 10.00

9 25 对个人和家庭的补 助64 33.16

26 退休费

65 7.38

27 退职(役)费66 3.19

28 生活补助

67 11.34

29 医疗费补助

68 1.25

30 其他对个人和家 庭的补助

69 10.00

31 资本性支出

70 18.00

32 其他资本性支出

71 18.00

33 其他支出

72 689.00

34 其他支出

73 689.00 本年收入合计

35 2,131.26 本年支出合计

74 2,131.26 用事业基金弥补收支差额

36 结余分配

75 上年结转和结余

37 年末结转和结余

76 38

77 合计

39 2,131.26 合计

78 2,131.26

10 收入预算表 公开

03 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类款项合计2131.26 2131.26

201 一般公共服务支出 549.84 549.84

20103 政府办公厅 (室) 及相关机 构事务 477.07 477.07

2010301 行政运行 477.07 477.07

20105 统计信息事务 13.97 13.97

2010501 行政运行 13.97 13.97

20106 财政事务 57.80 57.80

2010601 行政运行 57.80 57.80

20132 组织事务 1.00 1.00

2013202 一般行政管理事务 1.00 1.00

204 公共安全支出 30.00 30.00

20102 公安 30.00 30.00

2040203 机关服务 30.00 30.00

205 教育支出 30.00 30.00

11 20501 教育管理事务 30.00 30.00

2050101 行政运行 30.00 30.00

207 文化旅游体育与传媒支出 133.42 133.42

20701 文化和旅游 133.42 133.42

2070101 行政运行 133.42 133.42

208 社会保障和就业支出 333.87 333.87

20801 人力资源和社会保障管理 事务 172.22 172.22

2080101 行政运行 172.22 172.22

20802 民政管理事务 10.00 10.00

2080202 一般行政管理事务 10.00 10.00

20805 行政事业单位离退休 146.65 146.65

2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 146.65 146.65

20810 社会福利 5.00 5.00

2081002 老年福利 5.00 5.00

210 卫生健康支出 267.42 267.42

21001 卫生健........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题