编辑: 阿拉蕾 | 2022-10-30 |
2017 年度部门决算
2 目录 第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置情况 第二部分
2017 年度部门决算报表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算 三公 经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、财政拨款支出情况表
10、机关运行经费支出情况表
11、政府采购支出情况表 第三部分德令哈市人大常委会办公室
2017 年度部门决 算情况说明 第四部分名词解释
3 第一部分 部门概况
一、 部门职责 (为机构改革后 三定方案 确定的职责) 德令哈市人大常委会是地方国家权力机关, 其主要职能职责是: 讨论、 决定本行政区域内各方面工作的重大事项;
监督本级人民政府、 人民法院和人民检察院的工作;
撤销本级人民政府的不适当的决定和 命令;
撤销下一级人民代表大会的不适当的决定;
选举本级人大常委 会组成人员、政府市长、副市长、市人民法院院长和市人民检察院检 察长;
依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;
在本级人 民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会个别代表等.
市人大常委会内设工作机构为办公室,下设三个工作委员会(教 科文卫工作委员会、环境资源农牧工作委员会、代表工作委员会).
二、机构设置情况
2017 年度决算编制范围包括预算单位
1 个. 年末编制人 数为
12 人(基中行政编制
11 人,工勤编制
1 人) .单位年 末实有人数
13 人,退休人员
0 人,遗属
0 人,其他
0 人. 附表:德令哈市人大办公室所属二级预算单位情况表 序号 单位名称
1 2
3 4 注:无二级预算单位.
4 第二部分 德令哈市人大办公室
2017 年度部门决 算报表 收支总体情况表 公开
01 表 部门:德令哈市人大办公室 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入
1 422.69
一、一般公共服务支出
28 422.69
二、上级补助收入
2 0.00
二、外交支出
29 0.00
三、事业收入
3 0.00
三、国防支出
30 0.00
四、经营收入
4 0.00
四、公共安全支出
31 0.00
五、附属单位上缴收入
5 0.00
五、教育支出
32 0.00
六、其他收入
6 0.00
六、科学技术支出
33 0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34 0.00
8
八、社会保障和就业支出
35 0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36 0.00
10
十、节能环保支出
37 0.00
11 十
一、城乡社区支出
38 0.00
12 十
二、农林水支出
39 0.00
13 十
三、交通运输支出
40 0.00
14 十
四、资源勘探信息等支出
41 0.00
15 十
五、商业服务业等支出
42 0.00
16 十
六、金融支出
43 0.00
17 十
七、援助其他地区支出
44 0.00
18 十
八、国土海洋气象等支出
45 0.00
19 十
九、住房保障支出
46 0.00
20 二
十、粮油物资储备支出
47 0.00
21 二十
一、其他支出
48 0.00
22 49 本年收入合计
23 422.69 本年支出合计
50 422.69 用事业基金弥补收支差额
24 0.00 结余分配
51 0.00 年初结转和结余
25 0.00 年末结转和结余
52 0.00
26 0.00
53 0.00 总计
27 422.69 总计
54 422.69 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
5 收入总体情况表 公开
02 表 部门:德令哈市人大办公室 金额单位:万元 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6
7 类款项合计 422.69 422.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 362.87 362.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 347.46 347.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议
34 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 34.5 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 21.44 21.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 19.32 19.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 15.40 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 15.40 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保险和就业支出 27.27 27.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 26.59 26.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.59 26.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.55 32.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 32.55 32.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 31.48 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
6 支出总体情况表 公开
03 表 部门: 德令 哈市人大 金额单位:万元 项目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单 位补助支 出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6 类款项合计 422.69 422.69 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 362.87 362.87 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 347.46 347.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议
34 34 0.00 0.00 0.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 34.5 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 21.44 21.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 19.32 19.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 15.40 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 15.40 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保险和就业支出 27.27 27.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 26.59 26.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.59 26.59 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.55 32.55 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 32.55 32.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 31.48 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况.
7 财政拨款收支总体情况表 部门:德令哈市人大办公室 金额单位:万元 收入支出项目 行次金额 项目 行次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次
1 栏次
2 3
4
一、一般公共预算财政拨款
1 422.69
一、一般公共服务支出
28 422.69 422.69 0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2 0.00
二、外交支出
29 0.00 0.00 0.00
3
三、国防支出
30 0.00 0.00 0.00
4
四、公共安全支出
31 0.00 0.00 0.00
5
五、教育支出
32 0.00 0.00 0.00
6
六、科学技术支出
33 0.00 0.00 0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34 0.00 0.00 0.00
8
八、社会保障和就业支出
35 0.00 0.00 0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36 0.00 0.00 0.00
10
十、节能环保支出
37 0.00 0.00 0.00
11 十
一、城乡社区支出
38 0.00 0.00 0.00
12 十
二、农林水支出
39 0.00 0.00 0.00
13 十
三、交通运输支出
40 0.00 0.00 0.00
14 十
四、资源勘探信息等支出
41 0.00 0.00 0.00
15 十
五、商业服务业等支出
42 0.00 0.00 0.00
16 十
六、金融支出
43 0.00 0.00 0.00
17 十
七、援助其他地区支出
44 0.00 0.00 0.00
18 十
八、国土海洋气象等支出
45 0.00 0.00 0.00
19 十
九、住房保障支出
46 0.00 0.00 0.00
20 二
十、粮油物资储备支出
47 0.00 0.00 0.00
21 二十
一、其他支出
48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计
22 422.69 本年支出合计
49 422.69 422.69 0.00 年初财政拨款结转和结余
23 0.00 年末财政拨款结转和结余
50 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款
24 0.00
51 政府性基金预算财政拨款
25 0.00
52 8
26 53 总计
27 422.69 总计
54 422.69 422.69 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
9 一般公共预算支出情况表 公开
05 表 部门: 德令 哈市人大 办公室 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次
1 2
3 类款项合计 422.69 422.69 0.00
201 一般公共服务支出 362.87 362.87 0.00
20101 人大事务 347.46 347.46 0.00
2010101 行政运行 238.20 238.20 0.00
2010104 人大会议
34 34 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 34.5 34.50 0.00
2010108 代表工作 21.44 21.44 0.00
2010199 其他人大事务支出 19.32 19.32 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 15.40 15.40 0.00
2010301 行政运行 15.40 15.40 0.00
208 社会保险和就业支出 27.27 27.27 0.00
20805 行政事业单位离退休 26.59 26.59 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.59 26.59 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.68 0.68 ........