编辑: xiong447385 | 2019-12-01 |
擅自改动内容,制作文书 不规范. 2.不及时办结. 3.未及时送达. 风险等级:低1.擅自增加或减少审查条 件、程序. 2.对申报材料的审核把关 不严,对重大质疑点,疏忽 或故意隐瞒. 3.无原因超时办理. 4.故意刁难, 附加有偿服务 或指定中介服务. 风险等级:高1.严格执行文书制作操作规 范. 2.落实文书制作限时制. 3.加强内部监管,落实责任 追究. 责任人:承办人 1.量化审查标准,执行回避 制度. 2.实行审批留痕制度. 3.定期抽查、集体评议. 4.加强纪检监察. 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理. 责任主体:审批处 审查 风险点 防控措施 受理 1.故意刁难申请人. 2.不按规定程序受理. 3.无原因超时办理. 4.不能一次告知所需材料. 5.不严格审查或故意让虚 假资料通过. 风险等级:中1.建立受理单制度. 2.严格履行服务承诺制度, 做到首问负责和一次性告 知. 3.政务公开,明确工作程 序、 时限等, 按照项目核准 规定办理. 4.内部监督检查、 投诉举报 受理. 责任人:政务窗口受理人 风险点 防控措施 申请人提出申请 风险点 防控措施 1.擅自改变审查结论. 2.违反程序、违规越权审核 审批. 3.对符合条件的不批准. 风险等级:高 送达 风险点 防控措施 1.强化事后监管,发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题. 2.严格执行责任追究制度. 责任人:分管主任