编辑: ACcyL | 2019-08-28 |
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2017 年度财务报告
1 河南豫能控股股份有限公司
2017 年度财务报告
一、合并报表的范围及审计意见
(一)合并报表范围 1.
重大资产重组增加子公司
2017 年1月,公司重大资产重组方案获得中国证监会批文,4 月 完成了对河南投资集团持有的鹤壁同力发电有限责任公司 97.15%股权、 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 50%股权的收购, 构成同一控制下企 业合并, 本报告期合并范围新增丰鹤发电及其全资子公司鹤壁威胜力 实业有限公司、同力发电及其全资子公司鹤壁圣益电力服务有限公 司. 为实现资源统一配置,发挥协同效应,子公司鹤壁鹤淇发电有限 责任公司于
2017 年6月完成对同力发电吸收合并,8 月同力发电注 销. 2. 新设增加子公司 (1)为应对电力体制改革,积极拓展配售电业务,公司设立全 资子公司河南豫能能源科技有限公司. (2)为推动公司能源产业结构优化,子公司河南豫能新能源有 限公司设立了桐柏豫能凤凰风电有限公司等
11 家全资孙公司、淇县 豫能风力发电有限公司等
2 家控股孙公司.
(二)年报审计情况 公司
2017 年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)审计,拟出具标准无保留意见审计报告.
二、2017 年度主要财务数据和指标 公司
2017 年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)审计,拟出具标准无保留意见审计报告. 豫能控股
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2 单位:万元 项目2016 年2017 年 增减额 增减率 利润总额 73,931.41 2,863.75 -71,067.66 -96.13% 归属于母公司所有者的净利润 47,346.28 5,353.35 -41,992.93 -88.69% 扣除非经常损益后归属于普通 股股东的净利润 41,318.43 -6,913.91 -48,232.35 -116.73% 归属于母公司股东的所有者权 益562,544.72 635,358.05 72,813.33 12.94% 每股收益 0.4399 0.047 -0.39 -89.32% 加权平均净资产收益率 8.79% 0.86% -7.93% -90.22%
2017 年,归属于母公司所有者的净利润同比下降 88.69%,主要 是由于报告期内市场煤价持续高位运行,主营业务盈利能力下降. 截至
2017 年12 月31 日,公司总资产 2,089,635.70 万元,比年 初增加 258,428.72 万元、涨幅 14.11%;
总负债 1,355,914.17 万元,比 年初增加 192,308.58 万元、涨幅 16.53%;
净资产 733,721.53 万元, 较年初增加 66,120.14 万元、涨幅 9.90%.增加的主要原因是报告期 内完成重大资产重组,基建投资增加.主要财务指标如下: 偿债能力:公司报告期末资产负债率 64.89%,比期初增加 1.35 个百分点;
利息保障倍数同比下降 1.79 倍,主要原因是受煤炭价格 上涨因素影响,公司息税前利润下降. 获利能力:受市场煤价持续高位运行影响,公司主营业务利润率 同比下降 14.36 个百分点,总资产收益率下降 2.90 个百分点. 营运能力:公司流动资产周转次数同比减少 0.42 次,原因是子 公司交易中心和环保公司业务规模扩大,应收款大幅增加所致. 豫能控股
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3 指标类别 指标单位
2016 年2017 年 增减额 偿债能力 资产负债率 % 63.54% 64.89% 1.35% 利息保障倍数 倍2.86 1.07 -1.79 获利能力 总资产收益率 % 3.03% 0.13% -2.90% 主营业务利润率 % 18.02% 3.66% -14.36% 营运能力 流动资产周转率 次2.38 1.96 -0.42
二、公司
2018 年度财务预算
(一)预算编制的前提 公司贯彻持续求进的发展方针,在下列各项基本假设的前提下, 本着求实稳健的原则编制
2018 年度预算: 1. 据河南省能源局预测,2018 全省全社会用电量
3372 亿度,同 比增长约 6.5%. 2. 受国家煤炭去产能、控产量工作深入推进影响,预计煤炭供 需偏紧状况会持续,随国家政策加大宏观调控力度,煤炭价格有望合 理小幅回调. 3. 基础电量价格按目前上网标杆电价测算;
交易电量价格结合 电力市场形势预测略低于标杆电价. 4.
2018 年保持稳健中性货币政策,贷款暂按现行利率水平测算. 5. 生产经营涉及的税收政策,预计报告期内不会发生较大变化. 6. 公司现行生产组织结构无重大变化,无其他不可抗力及不可 预见因素对公司造成重大不利影响.
(二)2018 年度主要预算指标 根据
2018 年发用电形势预测及全社会用电量规模进行测算,发 电量同比增加 4.9%;
基础电量按目前标杆上网电价 387.9 元/千千瓦 时计算.
(三)确保财务预算完成的措施
1、充分认识公司内外环境的变化因素,加大电量营销及燃煤采 豫能控股
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4 购成本控制;
2、全面落实预算管理,建立成本控制、预算执行、资金运行的 预警机制,提升运营效率和管理水平.
3、创新融资方式,争取多方式的融资渠道,为公司发展提供有 效的资金保障.
4、强化财务和资金管理,提高资金使用效率,降低财务风险, 确保预算目标的实现.
(四)风险提示 上述预算仅为公司对
2018 年经营情况的预判,不构成公司对投 资者的实质性承诺,能否实现取决于国家能源政策、发电市场状况变 化等多种因素,存在很大不确定性,请投资者注意投资风险. 以上是
2017 年度财务报告,请审议.
2018 年4月19 日