编辑: 252276522 | 2014-02-14 |
一、部门概况
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
二、部门预算安排情况
(一)基本支出
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
(三)政府支出功能分类指标
(四)非税收入
(五)政府性基金预算支出
三、部门一般性支出财政拨款情况
(一) 三公 经费预算情况
(二)会议费预算情况
(三)培训费预算情况
(四)机关运行经费
四、其他重要事项说明
(一)政府采购情况
(二)国有资产占用情况
(三)部门绩效评价进展情况
五、名词解释 附表:安定区发展和改革局
2018 年部门预算情况表
一、部门概况
(一)部门主要职责 1.
拟定和实施经济社会发展战略;
2.贯彻落实宏观经济调控 政策;
3.综合协调各项政策;
4.指导推进和综合协调经济体制改 革;
5.引导和监督固定资产投资;
6.推进产业结构战略性调整和 升级;
7.促进区域经济协调发展;
8.促进经济社会协调发展;
9. 推进可持续发展, 负责节能减排的综合协调工作;
10.拟订并组 织实施价格政策;
11.协调推进经济发展环境的优化;
12.制定和 实施能源发展战略和改革;
13. 贯彻落实国家西部大开发的方针、 政策,推进西部大开发工作;
14.指导协调全区国民经济动员工 作;
15.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项.
(二)机构设置情况 区发展和改革局机构设置具体如下: 区发展和改革局内设办 公室、规划和综合信息股、经济体制改革办公室、价格管理股、 收费管理股、 重点项目建设管理办公室、 粮食管理股等
7 个股室, 我局机关行政编制
15 名,机关后勤编制
2 名.定西市安定区价 格监督检查局行政编制
4 名, 以工代赈易地扶贫搬迁项目管理办 公室事业编制
8 名,定西市安定区节能监察监测中心事业编制
3 名,定西市安定区工程咨询中心事业编制
2 名,定西市安定区经 济与国防动员协调发展办公室事业编制
3 名,能源管理办公室
4 名,定西市安定区粮油斯芾矸裰行(挂定西市安定区粮食市 场巡查大队牌子)全额拨款事业编制
4 名,自收自支事业编制
4 名.
二、部门预算安排情况
2018 年财政拨款收支总预算 255.59 万元,比2017 年预算 增加 59.28 万元,增长 23%,增加的主要原因是增加了
7 人,工 资福利支出和公用经费增加.具体是:
(一)基本支出
2018 年基本支出 225.59 万元,比2017 年预算增加 59.28 万元,增长 23%,增加的主要原因是增加了
7 人,工资福利支出 和公用经费增加.
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
2018 年项目支出
30 万元,较上年相比无变化,其中:办公 费5.73 万元, 印刷费 7.22 万元, 邮电费
2 万元, 差旅费
2 万元, 维修 (护) 费1.8 万元, 公务接待费 4.7 万元, 会议费 0.5 万元, 培训费 0.5 万元,固定资产 5.55 万元.
(三)政府支出功能分类指标 1.一般公共服务支出245.33万元, 比2017年预算增加53.89 万元,增长 28%,增加的主要原因是增加了
7 人,工资福利支出 和公用经费增加. 2.社会保障和就业支出10.26万元, 比2017年预算增加5.39 万元,增长 110.68%,增加的主要原因是增加了
2 名退休人员.
(四)非税收入
2018 年未使用非税收入支出.
(五)政府性基金预算支出
2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出.