编辑: cyhzg 2015-02-22

2019 年,本单位财政拨款收支总预算 3633.42 万元.收 入全部为一般公共预算 3633.42 万元.支出包括:文化旅游 体育与传媒支出2526.78 万元、社会保障和就业支出675.37 万元、卫生健康支出 240.90 万元、住房保障支出 190.37 万元.

5、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明 本单位

2019 年一般公共预算支出 3633.42 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 2526.78 万元,其中:行政运 行支出 2244.97 万元,电视支出 281.81 万元;

社会保障和就业支出 675.37 万元,其中:事业单位离 退休费支出 345.97 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 支出 301.65 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 27.75 万元;

卫生健康支出 240.90 万元,其中:事业单位医疗支出 163.54 万元,公务员医疗补助支出 54.52 万元,其他行政事 业单位医疗支出 22.84 万元. 住房保障支出 190.37 万元,其中:住房公积金支出 190.37 万元.

6、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 的说明

2019 年, 本单位一般公共预算基本支出 3246.10 万元, 其中: 工资福利支出 2592.15 万元, 分别为: 工资性支出 1612.91 万元,奖金支出 119.56 万元,养老保险支出 301.65 万元, 职业年金缴费支出 27.74 万元,医疗保险支出 218.06 万元, 其他社会保障缴费支出 22.84 万元, 住房公积金支出 190.37 万元, 其他工资福利支出 75.86 万, 残疾人保障金支出 23.16 万元;

商品和服务支出 281.21 万元, 分别为: 办公费支出 9.27 万元,水电费支出 10.20 万元,邮寄费支出 1.94 万元,电 话通讯费支出 11.50 万元,取暖费支出 59.73 万元,物业费 支出 2.04 万元,差旅费支出 47.77 万元,维修(护)费支 出1.7 万元,培训费支出 23.60 万元,劳务费支出 75.60 万元,工会经费支出 5.86 万元,公务用车购置及运行维护费 32.00 万元;

对个人和家庭的补助支出 372.74 万元,分别为:离休费 支出 11.85 万元,退休费支出 334.12 万元,生活补助支出 2.44 万元,奖励金支出 0.25 万元,其他对个人和家庭的补 助支出 24.08 万元.

7、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说 明2019 年,本单位一般公共预算支出 3633.42 万元,其中: 对事业单位经常性补助支出 3256.06 万元,其中:工资 福利支出 2624.74 万元,商品和服务支出 516.32 万元,资 本性支出

(一)支出

115 万元;

对个人和家庭的补助支出 377.36 万元,其中:社会福 利和救助支出 2.69 万元,离退休费支出 345.97 元,其他对 个人和家庭的补助支出 28.70 万元.

8、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出.

9、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的 说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出.

10、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的 说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出.

11、关于一般公共预算 三公 经费支出表的说明 三公 经费支出计划表:

2019 年我台 三公 经费计 划共计 31.95 万元,其中:因公出国(境)经费

0 万元, 公务接待经费

0 万元,公务用车购置及运行维护费 31.95 万元,其中:公务用车运行维护费 31.95 万元,公务用车购 置0万元.比上年同期减少 0.04 万元,主要原因是加强 公务用车管理,严格控制支出.公务用车购置

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