编辑: kr9梯 2015-05-25

(三)响应 两化融合 ,实现跨越发展 广东科达洁能股份有限公司

2016 年度股东大会会议材料一 广东科达洁能股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 第4页共56 页 当前,我国正处于工业化加速发展的重要阶段,走新型工业化道路,推进信 息化和工业化融合,是当前和今后一个时期的重要任务.公司积极响应 两化融 合 战略,以 智能制造 为公司研发导向,抢占工业智能化、信息化与互联网 融合发展先机. 在洁能环保版块,科达东大完成了电解烟气净化贮运无人值守系 统开发,实现了净化及贮运系统的无人值守,自动化水平获得质的提升.江苏科 行建设完成江苏省首个 互联网+ 平台――科行环保云,实现了传统环保装备 制造向 装备制造+远程维护+智能维保 的转型;

在建材机械版块,公司搭建 了国内优秀的智能化生产设备和智能平台,含3.85 米内宽超宽体窑炉、可压制 1200*2400(mm)规格的 KD18008 陶瓷压机、数字智能磨边机、14 通道数字喷墨 打印机等,通过不断提升设备的自动化水平,实现智能化跨越式发展.同时,公司 建筑陶瓷数字化绿色制造成套工艺技术与装备 项目获得国家级科技成果鉴 定.该项目分为建筑陶瓷数字化、陶瓷薄板产业化、陶瓷烟气多种污染物协同控 制三个技术模块,明显提高建筑陶瓷砖的生产效率、提升自动化水平、降低生产 综合能耗,降低原料消耗、综合能耗和减少污染物产生,推动陶瓷行业向 超低 排放 迈进,向 绿色 、 智造 转型.

二、报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 438,048.17 万元,同比增长 21.89 %;

实现海外业 务收入 128,269.65 万元,同比增长 73.90%;

报告期公司实现营业利润 36,075.04 万元,实现归属于母公司的净利润 30,328.95 万元,因上年同期公司出售所持有 的江阴天江药业有限公司股权获得大额投资收益等原因, 导致报告期公司实现营 业利润同比下降 44.88 %,属于母公司的净利润同比下降 43.97%.

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 438,048.17 359,368.43 21.89 营业成本 337,398.58 277,606.24 21.54 销售费用 20,765.00 20,740.26 0.12 管理费用 36,868.25 40,668.12 -9.34 财务费用 1,147.44 2,969.23 -61.36 经营活动产生的现金流量净额 44,655.81 56,493.88 -20.95 投资活动产生的现金流量净额 -56,381.25 76,616.69 -173.59 广东科达洁能股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 第5页共56 页 筹资活动产生的现金流量净额 17,339.33 -101,246.06 117.13 研发支出 19,160.96 16,700.05 14.74 1. 收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 机械装备行业 332,164.93 257,152.45 22.58 34.28 33.79 增加 0.28 个百分点 洁能环保行业 87,765.73 73,576.60 16.17 -8.22 -8.56 增加 0.31 个百分点 锂电池材料行业 4,299.02 3,937.79 8.40 1,259.76 1,327.66 减少 4.36 个百分点 租赁服务业 13,179.46 2,184.99 83.42 -15.33 -48.59 增加 10.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 建材机械装备 329,163.12 255,017.25 22.53 34.58 34.11 增加 0.53 个百分点 清洁环保设备 80,186.85 56,965.77 28.96 -5.56 -5.60 增加 0.04 个百分点 清洁能源服务 7,578.88 16,610.83 -119.17 -29.31 -17.42 减少 31.54 个百分点 融资租赁 13,179.46 2,184.99 83.42 -15.33 -48.59 增加 10.72 个百分点 锂电池材料 4,299.02 3,937.79 8.40 1,259.76 1,327.66 减少 4.36 个百分点 其他设备 3,001.81 2,135.20 28.87 7.62 4.44 增加 2.17 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 国内309,139.49 242,591.00 21.53 8.42 7.81 增加 0.45 个百分点 国外128,269.65 94,260.83 26.51 73.90 80.67 减少 2.75 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (1)驱动业务收入变化因素分析

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