编辑: AA003 2015-06-24
相城区2017年总预算执行情况 及2018年总预算草案 二0一七年十二月 相城区财政局编制 相城区2017年一般公共预算收入执行情况表 单位:万元 地区全区 其中:区本级 预算数 执行数 执行率% 小计 区级 开发区 高铁新城区 度假区 元和街道 太平街道 黄桥街道 项目预算数 执行数 执行率% 预算数 执行数 执行率% 预算数 执行数 执行率% 预算数 执行数 执行率% 预算数 执行数 执行率% 预算数 执行数 执行率% 预算数 执行数 执行率% 预算数 执行数 执行率% 一般公共预算收入

865000 900031 104.

0

603021 607523 100.7

103297 89644 86.8

157100 168192 107.1

67210 78687 117.1

5348 4274 79.9

171500 150950 88.0

46089 52370 113.6

52477 63406 120.8

1、税收收入

776988 814512 104.8

531530 538728 101.4

58297 45202 77.5

147320 159145 108.0

64590 76505 118.4

5029 3965 78.8

164474 144460 87.8

43150 49647 115.1

48670 59803 122.9

2、行政事业性收费收入

20348 23159 113.8

20348 23159 113.8

20000 23159 115.8

348

3、国有资源(资产) 有偿使用收入

15184 19463 128.2

15148 19395 128.0

15000 18793 125.3

27 373 1383.0

50 150 300.9

29 37 128.0

26 22 84.2

9 5 59.6

7 13 189.3

4、其他收入

52480 42897 81.7

35995 26242 72.9

10000 2490 24.9

9405 8673 92.2

2570 2031 79.0

290 272 93.9

7000 6468 92.4

2930 2718 92.8

3800 3589 94.4 第2页表1-2 相城区2017年一般公共预算支出执行情况表(功能分类) 单位:万元 地区 全区 其中:区本级 调整预算数 执行数 执行率 小计 区级 开发区 高铁新城区 度假区 元和街道 太平街道 黄桥街道 项目调整预算数 执行数 执行率 调整预算数 执行数 执行率 调整预算数 执行数 执行率 调整预算数 执行数 执行率 调整预算数 执行数 执行率 调整预算数 执行数 执行率 调整预算数 执行数 执行率 调整预算数 执行数 执行率 一般公共预算支出

699775 678664 97.0

573074 551963 96.3

275464 254352 92.3

97197 97197

100 77539

77539 100

9705 9705

100 64356

64356 100

26895 26895

100 21919

21919 100

一、一般公共服务支出

121361 120084 98.9

104851 103574 98.8

57281 56004 97.8

11562 11562

100 23311

23311 100

1373 1373

100 6272

6272 100

2961 2961

100 2091

2091 100

二、国防支出

589 581 98.6

589 581 98.6

573 565 98.6

16 16

100

三、公共安全支出

50955 50252 98.6

48531 47828 98.6

26122 25419 97.3

8934 8934

100 2583

2583 100

187 187

100 6851

6851 100

2010 2010

100 1844

1844 100

四、教育支出

149455 148471 99.3

107432 106448 99.1

35196 34212 97.2

18552 18552

100 12715

12715 100

2410 2410

100 23303

23303 100

7571 7571

100 7685

7685 100

五、科学技术支出

39782 39463 99.2

28484 28165 98.9

5662 5343 94.4

8710 8710

100 11049

11049 100

159 159

100 811

811 100

902 902

100 1191

1191 100

六、文化体育与传媒支出

4735 3834 81.0

4426 3525 79.7

3352 2451 73.1

276 276

100 1

1 100

461 461

100 225

225 100

111 111

100

七、社会保障和就业支出

60201 58511 97.2

47065 45375 96.4

26165 24475 93.5

4477 4477

100 1436

1436 100

584 584

100 8327

8327 100

3299 3299

100 2777

2777 100

八、医疗卫生与计划生育支出

42538 42440 99.8

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