编辑: AA003 2015-06-24

37389 37291 99.7

19613 19515 99.5

5417 5417

100 121

121 100

1560 1560

100 4956

4956 100

3170 3170

100 2552

2552 100

九、节能环保支出

44253 32676 73.8

31982 20405 63.8

15122 3545 23.4

1902 1902

100 6667

6667 100

1416 1416

100 3613

3613 100

2347 2347

100 915

915 100

十、城乡社区支出

59850 59716 99.8

54102 53968 99.8

11895 11761 98.9

22517 22517

100 11274

11274 100

454 454

100 5646

5646 100

1938 1938

100 378

378 100

十、农林水支出

41215 39228 95.2

31494 29507 93.7

16555 14568 88.0

9375 9375

100 1784

1784 100

1222 1222

100 1063

1063 100

1156 1156

100 339

339 100 十

一、交通运输支出

35991 35822 99.5

35659 35490 99.5

29595 29426 99.4

449 449

100 5554

5554 100

30 30

100 31

31 100 十

二、资源勘探信息等支出

10180 10170 99.9

6690 6680 99.8

2690 2679 99.6

2009 2009

100 141

141 100

20 20

100 998

998 100

298 298

100 534

534 100 十

三、商业服务业等支出

6519 6499 99.7

4418 4398 99.5

1313 1293 98.5

1221 1221

100 443

443 100

261 261

100 751

751 100

295 295

100 134

134 100 十

四、金融支出

263 260 98.9

143 140 97.9

3 110

110 100

30 30

100 十

五、援助其他地区支出

2964 2964 100.0

2964 2964 100.0

2964 2964 100.0 十

六、国土海洋气象等支出

5283 4744 89.8

5143 4604 89.5

4885 4345 89.0

47 47

100 47

47 100

45 45

100 42

42 100

77 77

100 十

七、住房保障支出

17191 17191 100.0

15362 15362 100.0

10477 10477 100.0

1620 1620

100 145

145 100

1227 1227

100 678

678 100

1215 1215

100 十

八、粮油物资储备支出

2445 1753 71.7

2424 1732 71.5

2392 1700 71.1

18 18

100 12

12 100

3 3

100 十

九、预备费 #DIV/0! 二十

一、其他支出 二十

二、债务还本支出

79 79 二十

三、债务付息支出

3819 3819 100.0

3819 3819 100.0

3503 3503 100.0

316 316

100 二十

四、债务发行费支出

108 108 100.0

108 108 100.0

108 108 100.0 第3页相城区2017年一般公共预算收支平衡表 单位:万元 项目 全区 区本级 乡镇 板块合计 项目 全区 区本级 乡镇 板块合计 区级 开发区 高铁 度假区 元和 太平 黄桥 渭塘 阳澄湖 望亭 黄埭 区级 开发区 高铁 度假区 元和 太平 黄桥 渭塘 阳澄湖 望亭 黄埭 一般公共预算收入

900031 89643

168192 78687

4274 150950

52370 63406

71039 37632

52896 130941

810387 一般公共预算支出

678664 254352

97197 77539

9705 64356

26895 21919

20306 28782

29038 48575

424312 上级追加及体制结算补助收入

81000 81000

21205 17150

7905 13871

7022 5904

7040 13677

11334 14246

119354 上解上级支出

358321 358321

92200 26987

2874 104949

33798 46590

57773 22527

35192 96612

519502 下级上解收入

519502 补助下级支出

119354 上年结余

49992 49992 债务还本支出

7000 7000 调入预算稳定调节基金

21023 11689

400 4484

1300 3150

21023 安排预算稳定调节基金

46276 39326

3000 3950

6950 调入资金

39326 39326 结转下年

21111 21111 债务转贷收入

20000 20000 收入总计

1111372 799463

189397 107526

12579 169305

60692 72459

78079 51309

64230 145187

950764 支出总计

1111372 799463

189397 107526

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