编辑: AA003 | 2015-06-24 |
37389 37291 99.7
19613 19515 99.5
5417 5417
100 121
121 100
1560 1560
100 4956
4956 100
3170 3170
100 2552
2552 100
九、节能环保支出
44253 32676 73.8
31982 20405 63.8
15122 3545 23.4
1902 1902
100 6667
6667 100
1416 1416
100 3613
3613 100
2347 2347
100 915
915 100
十、城乡社区支出
59850 59716 99.8
54102 53968 99.8
11895 11761 98.9
22517 22517
100 11274
11274 100
454 454
100 5646
5646 100
1938 1938
100 378
378 100
十、农林水支出
41215 39228 95.2
31494 29507 93.7
16555 14568 88.0
9375 9375
100 1784
1784 100
1222 1222
100 1063
1063 100
1156 1156
100 339
339 100 十
一、交通运输支出
35991 35822 99.5
35659 35490 99.5
29595 29426 99.4
449 449
100 5554
5554 100
30 30
100 31
31 100 十
二、资源勘探信息等支出
10180 10170 99.9
6690 6680 99.8
2690 2679 99.6
2009 2009
100 141
141 100
20 20
100 998
998 100
298 298
100 534
534 100 十
三、商业服务业等支出
6519 6499 99.7
4418 4398 99.5
1313 1293 98.5
1221 1221
100 443
443 100
261 261
100 751
751 100
295 295
100 134
134 100 十
四、金融支出
263 260 98.9
143 140 97.9
3 110
110 100
30 30
100 十
五、援助其他地区支出
2964 2964 100.0
2964 2964 100.0
2964 2964 100.0 十
六、国土海洋气象等支出
5283 4744 89.8
5143 4604 89.5
4885 4345 89.0
47 47
100 47
47 100
45 45
100 42
42 100
77 77
100 十
七、住房保障支出
17191 17191 100.0
15362 15362 100.0
10477 10477 100.0
1620 1620
100 145
145 100
1227 1227
100 678
678 100
1215 1215
100 十
八、粮油物资储备支出
2445 1753 71.7
2424 1732 71.5
2392 1700 71.1
18 18
100 12
12 100
3 3
100 十
九、预备费 #DIV/0! 二十
一、其他支出 二十
二、债务还本支出
79 79 二十
三、债务付息支出
3819 3819 100.0
3819 3819 100.0
3503 3503 100.0
316 316
100 二十
四、债务发行费支出
108 108 100.0
108 108 100.0
108 108 100.0 第3页相城区2017年一般公共预算收支平衡表 单位:万元 项目 全区 区本级 乡镇 板块合计 项目 全区 区本级 乡镇 板块合计 区级 开发区 高铁 度假区 元和 太平 黄桥 渭塘 阳澄湖 望亭 黄埭 区级 开发区 高铁 度假区 元和 太平 黄桥 渭塘 阳澄湖 望亭 黄埭 一般公共预算收入
900031 89643
168192 78687
4274 150950
52370 63406
71039 37632
52896 130941
810387 一般公共预算支出
678664 254352
97197 77539
9705 64356
26895 21919
20306 28782
29038 48575
424312 上级追加及体制结算补助收入
81000 81000
21205 17150
7905 13871
7022 5904
7040 13677
11334 14246
119354 上解上级支出
358321 358321
92200 26987
2874 104949
33798 46590
57773 22527
35192 96612
519502 下级上解收入
519502 补助下级支出
119354 上年结余
49992 49992 债务还本支出
7000 7000 调入预算稳定调节基金
21023 11689
400 4484
1300 3150
21023 安排预算稳定调节基金
46276 39326
3000 3950
6950 调入资金
39326 39326 结转下年
21111 21111 债务转贷收入
20000 20000 收入总计
1111372 799463
189397 107526
12579 169305
60692 72459
78079 51309
64230 145187
950764 支出总计
1111372 799463
189397 107526