编辑: star薰衣草 | 2016-01-30 |
七、2019 年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019 年,本部门预算收入 51240.92 万元,其中一般公 共预算拨款收入 27323.68 万元 ,上级补助收入(中省拨公 用经费)3602.08 万元,专户成本性拨款 845.67 万元,上年 结转 19469.50 万元;
2019 年本部门预算收入较上年增加 5129.08 万元.增加的主要原因:其一是
2019 年将在职人员 养老保险、住房公积金人、医疗保险、医疗补助财政缴费纳 入本单位人员经费预算;
其二是编制增加及人员工资提标增 资.
2019 年,本部门预算支出 51240.92 万元,其中一般公 共预算拨款支出 27323.68 万元 ,上级补助支出(中省拨公 用经费)3602.08 万元,专户成本性拨款资金支出 845.67 万元,上年结转资金支出 19469.50 万元.2019 年本部门预算 收入较上年增加 5129.08 万元,增加原因同上.
(二)财政拨款收支情况
2019 年,本部门财政拨款收入 41801.38 万元,其中一 般公共预算拨款收入 27323.68 万元,上年结转 14477.70 万元.2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 6528.06 万元, 增加主要原因:其一是
2019 年将在职人员养老保险、住房 公积金人、医疗保险、医疗补助财政缴费纳入本单位人员经 费预算;
其二是编制增加及人员工资提标增资.
2019 年,本部门财政拨款支出 41801.38 万元,其中一 般公共预算拨款支出 27323.68 万元,上年结转资金支出 14477.70 万元.2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 6528.06 万元,增加的原因同上.
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.
2019 年, 本部门一般公共预算拨款支出 41801.38 万元, 比上年增加 6528.05 万元, 增加的主要原因: 其一是
2019 年将在职人员养老保险、住房公........