编辑: XR30273052 2016-02-02

4 1

0 8万元,占402%;

医疗卫生与计划生育 ( 类) 支出

2 2

2 5万元,占217%;

住房保障 ( 类)支出

5 0

3 2万元,占492%. ( 三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 一般公共服务支出 ( 类) 港澳台侨事务 ( 款) 行政运行 ( 项)预算数为

6 1

8

8 2万元,比2017年预算数

5 2

4

3 3万元增加

9 4

4 9万元,增长

1 8

0 2 %.变动主要原因是国家政策变化引起的人 员经费增加及相应的社保缴费变动.

2 一般公共服务支出 ( 类) 港澳台侨事务 ( 款) 台湾事务 ( 项)预算数为

2 9

0

2 4万元.比2017年预算数

2 3

0

2 9万元增加

5 9

9 5万元,增长

2 6

0 3 %.变动的主要原因是各专项工作经费共增 加5995万元.

3 教育支出 ( 类)进修及培训 ( 款)培训支出 ( 项)0

4 5万元,比2017年预算数 0万元增加

0

4 5万元,增长

1 0

0 %.变动主要 原因是今年新增此项支出.

4 社会保障和就业支出 ( 类) 行政事业单位离退休 ( 款) 机 关事业单位基本养老保险费支出 ( 项) 预算数为

4 1

0 8万元,比―01―成都市人民政府台湾事务办公室

2 0

1 8年部门预算草案

2 0

1 7年预算数

4 1

7 4万元减少

0

6 6万元,下降

1

5 8 %,变动的主 要原因是有 2位职工退休.

5 医疗卫生与计划生育支出 ( 类) 行政事业单位医疗 ( 款) 行政单位医疗 ( 项)预算数为

1 5

4 1万元,比2017年预算数

1 5

6 5 万元减少

0

2 4万元,下降

1

5 3 %.变动的主要原因是人员变动.

6 医疗卫生与计划生育支出 ( 类) 行政事业单位医疗 ( 款) 公务员医疗补助 ( 项)预算数为

6

8 4万元,比2017年预算数

5

8 1 万元增加

1

0 3万元,增长

1 7

7 3 %.变动的主要原因是人员变动.

7 住房保障支出 ( 类)住房改革支出 ( 款)住房公积金 ( 项) 预算数为

5 0

3 2万元,比2017年预算数

4 4

3 0万元增加

6

0 2万元, 增长

1 3

5 9 %.变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费 增加. ―

1 1 ― 成都市人民政府台湾事务办公室

2 0

1 8年部门预算草案

三、2

0 1 8年一般公共预算基本支出情况说明 市台办

2 0

1 8年一般公共预算基本支出

7 3

2

4 7万元,其中:人 员经费

5 1

4

0 6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出. 公用经费

1 0

8

2 8万元,主要包括:邮电费、培训费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出. 对个人和家庭的补助支出

1 1

0

1 3万元,主要包括:奖励金、其 他对个人和家庭的补助. ―

2 1 ― 成都市人民政府台湾事务办公室

2 0

1 8年部门预算草案

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明 ( 一)因公出国 ( 境)经费

2 0

1 8年预算安排

1 6

5 0万元,较2017年

1 0万元增加

6 5万元, 增长

6 5 %,变动的主要原因是计划参团出国考察、组团赴台交流项 目增加. 根据

2 0

1 8年出国计划,拟安排出国 ( 境)组 6次,出国 ( 境) 6- 8人.出国 ( 境)团组有参加四川省台办组团赴海外考察台商 投资情况,组织成都基层政党交流团、成都经贸赴台考察团、成都 青创发展交流团、蓉台乡村产业考察团、区(市)县台办主任赴台 交流团等,计划完成台商投资促进任务,进一步深化基层政党交流 工作,巩固和扩大成都与台湾交流成果. ( 二)公务接待费

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