编辑: XR30273052 | 2016-02-02 |
4 1
0 8万元,占402%;
医疗卫生与计划生育 ( 类) 支出
2 2
2 5万元,占217%;
住房保障 ( 类)支出
5 0
3 2万元,占492%. ( 三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1 一般公共服务支出 ( 类) 港澳台侨事务 ( 款) 行政运行 ( 项)预算数为
6 1
8
8 2万元,比2017年预算数
5 2
4
3 3万元增加
9 4
4 9万元,增长
1 8
0 2 %.变动主要原因是国家政策变化引起的人 员经费增加及相应的社保缴费变动.
2 一般公共服务支出 ( 类) 港澳台侨事务 ( 款) 台湾事务 ( 项)预算数为
2 9
0
2 4万元.比2017年预算数
2 3
0
2 9万元增加
5 9
9 5万元,增长
2 6
0 3 %.变动的主要原因是各专项工作经费共增 加5995万元.
3 教育支出 ( 类)进修及培训 ( 款)培训支出 ( 项)0
4 5万元,比2017年预算数 0万元增加
0
4 5万元,增长
1 0
0 %.变动主要 原因是今年新增此项支出.
4 社会保障和就业支出 ( 类) 行政事业单位离退休 ( 款) 机 关事业单位基本养老保险费支出 ( 项) 预算数为
4 1
0 8万元,比―01―成都市人民政府台湾事务办公室
2 0
1 8年部门预算草案
2 0
1 7年预算数
4 1
7 4万元减少
0
6 6万元,下降
1
5 8 %,变动的主 要原因是有 2位职工退休.
5 医疗卫生与计划生育支出 ( 类) 行政事业单位医疗 ( 款) 行政单位医疗 ( 项)预算数为
1 5
4 1万元,比2017年预算数
1 5
6 5 万元减少
0
2 4万元,下降
1
5 3 %.变动的主要原因是人员变动.
6 医疗卫生与计划生育支出 ( 类) 行政事业单位医疗 ( 款) 公务员医疗补助 ( 项)预算数为
6
8 4万元,比2017年预算数
5
8 1 万元增加
1
0 3万元,增长
1 7
7 3 %.变动的主要原因是人员变动.
7 住房保障支出 ( 类)住房改革支出 ( 款)住房公积金 ( 项) 预算数为
5 0
3 2万元,比2017年预算数
4 4
3 0万元增加
6
0 2万元, 增长
1 3
5 9 %.变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费 增加. ―
1 1 ― 成都市人民政府台湾事务办公室
2 0
1 8年部门预算草案
三、2
0 1 8年一般公共预算基本支出情况说明 市台办
2 0
1 8年一般公共预算基本支出
7 3
2
4 7万元,其中:人 员经费
5 1
4
0 6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出. 公用经费
1 0
8
2 8万元,主要包括:邮电费、培训费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出. 对个人和家庭的补助支出
1 1
0
1 3万元,主要包括:奖励金、其 他对个人和家庭的补助. ―
2 1 ― 成都市人民政府台湾事务办公室
2 0
1 8年部门预算草案
四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明 ( 一)因公出国 ( 境)经费
2 0
1 8年预算安排
1 6
5 0万元,较2017年
1 0万元增加
6 5万元, 增长
6 5 %,变动的主要原因是计划参团出国考察、组团赴台交流项 目增加. 根据
2 0
1 8年出国计划,拟安排出国 ( 境)组 6次,出国 ( 境) 6- 8人.出国 ( 境)团组有参加四川省台办组团赴海外考察台商 投资情况,组织成都基层政党交流团、成都经贸赴台考察团、成都 青创发展交流团、蓉台乡村产业考察团、区(市)县台办主任赴台 交流团等,计划完成台商投资促进任务,进一步深化基层政党交流 工作,巩固和扩大成都与台湾交流成果. ( 二)公务接待费