编辑: liubingb 2016-02-02

850 余场次,服务

3 万余人次.

6、青少年教育工作,在全区

40 个点位开展暑期公益托管活动

650 余场,服务青少年

2 万余 人次.开展青少年心理健康辅导进学校、社区

130 场,个案 辅导

100 人次,服务青少年

5300 余人.开展青少年法治和 禁毒宣传教育等活动

100 余次,覆盖

5 万余人.

7、青少年 阵地建设,各类青少年活动阵地开展活动

800 余场次,服务 青少年近

2 万余人次.全年新建 青年之家

10 个.锦城社 区 青年之家 获得团中央经费支持并被命名为省级示范性 青年之家 综合服务平台.

二、部门概况 中国共产主义青年团成都市武侯区委员会下属二级单 位1个(青少年宫),其中行政单位

0 个,参照公务员法管 理的事业单位

0 个,其他事业单位

1 个(青少年宫).

三、收支决算总体情况说明

2017 年团区委本年收入合计 1076.1 万元,与上年相比 增加 345.84 万元,主要变动原因是新增

2 个项目,人员增 加,另有公积金上调.其中:一般公共预算财政拨款收入 1076.1 万元,占100 ,增加 345.84 万元,主要变动原因 是新增成都青年人才驿站工作经费和青年创业园运营管理费, 人员的增加导致工资福利增加,另有公积金上调;

政府性基 金预算财政拨款收入

0 万元,占0,上年持平;

国有资本经 营预算财政拨款收入

0 万元,占0,与上年持平;

事业收入

0 万元,占0,与上年持平;

经营收入

0 万元,占0,与上 年持平;

附属单位上缴收入

0 万元,占0,与上年持平;

其 收入决算结构图 一般公共预算财政拨款收入 100% 支出决算结构图 基本支出 项目支出 28% 72% 他收入

0 万元,占0,与上年持平.

2017 年团区委本年支出合计 1076.1 万元,与上年相比 增加 345.84 万元,主要变动原因是新增

2 个项目,人员增 加,另有公积金上调.其中:基本支出 299.46 万元,占28 , 增加 45.47 万元,主要变动原因是人员增加,导致工资福利 增加,另有公积金上调;

项目支出 776.64 万元,占72 ,增加300.37 万元,主要变动原因是新增成都青年人才驿站工 作经费和青年创业园运营管理费;

上缴上级支出

0 万元,占0,与上年持平;

经营支出

0 万元,占0,与上年持平;

对 附属单位补助支出

0 万元,占0,与上年持平. 财政拨款收入支出决算变动情况图

2016 2017 1076.1 1076.1 730.26 730.26 财政拨款收入 财政拨款支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1076.1 万元.与上年相 比,财政拨款收、支总计各增加 345.84 万元,增长 47.36 , 主要变动原因是新增成都青年人才驿站工作经费和青年创 业园运营管理费,人员的增加导致工资福利增加,另有公积 金上调.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1076.1 万元,占 本年支出合计的

100 .与上年相比,一般公共预算财政拨款 增加 348.84 万元,增长 47.97 ,主要变动原因是新增成都 青年人才驿站工作经费和青年创业园运营管理费,人员的增 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

2016 2017 1076.1 727.26 一般公共预算财政? 一般公共预算财政拨款支出决算结构图 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 住房保障支出 3%2% 95% 加导致工资福利增加,另有公积金上调.

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