编辑: liubingb 2016-02-02

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1076.1 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务支出 1019.13 万元, 占94.71 ;

教育支出

0 万元,占0;

社会保障和就业支出 29.69 万元, 占2.76 ;

医疗卫生支出

0 万元, 占0;

住房保障支出 27.28 万元,占2.53 .

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项) : 支出决算为 242.48 万元,完成预算

100 ,决算数和预算数 基本持平. 2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管 理事务(项):支出决算为 744.44 万元,完成预算

143 , 决算数大于预算数的主要原因是新增青年创业园运营管理 费. 3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团 体事务支出(项):支出决算为 32.20 万元,完成预算

100 , 决算数和预算数基本持平. 4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 支出决算为 17.08 万元,完成预算

100 ,决算数和预算数基本持平. 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 6.34 万元,完成预算

100 ,决算数和预算数基本持平. 6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其 他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为 6.27 万元, 完成预算

100 ,决算数和预算数基本持平. 7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为 25.20 万元,完成预算

152 ,决算数大于预算数 的主要原因是人员增加导致工资福利增加,另有公积金上 调. 8. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支 出决算为 2.08 万元,完成预算

100 ,决算数和预算数基本 持平.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出299.46 万元, 与上年相比增加 45.47 万元,主要变动原因是人员增加导致 工资福利增加,另有公积金上调,其中: 人员经费 280.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支 出等. 公用经费 18.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等. 三公 经费财政拨款支出结构图 公务接待费支出 100%

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算为 0.08 万元, 完成预算

4 , 决算数小于预算数的主要原因是公务接待事务 较少.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算

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