编辑: kr9梯 | 2016-09-28 |
2019 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将
2019 年 部门预算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况 部门职责:
1、贯彻党的路线、方针政策、法规和上级指示,在上级卫生主管部门的指导下,全面进行 医院的医疗、教学、科研、和行政管理等工作.
按上级党委和主管部门的要求,准确、及时有效地完成 各项任务,不断进行改革创新,使医院的各项工作高效有序地进行.
2、根据医院的功能任务,使用医院的医疗资源,为患者提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术 服务.
3、组织、检查医疗护理工作,深入门诊、病房及其它科室,并采取积极有效措施,保证不断提高医 疗质量.
4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德,改进医疗作风和工作作风,改善服务态 度.督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行,严防差错事故的发生.
5、严格执行《河北省医疗服务价格手册》的收费标准,杜绝多收费、乱收费、分解收费等不合理收 费.
6、积极完成上级领导交办的各项任务. 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市人民医院 事业 正处级 自筹自支
二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的 预算中.
1、收入说明 唐山市人民医院
2019 年预算收入 104851.6 万元,全部为医院事业收入.
2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐山市 人民医院年度部门预算中支出预算的总体情况.2019 年部门支出预算为 104851.6 万元,其中基本支出 41297.86 万元, 包括人员经费 35045.61 万元和正常公用经费 6252.25 万元;
专项公用经费支出 63553.74 万元,全部为本级支出.
3、比上年增减情况
2019 年部门预算较
2018 年增长 11826.13 万元,其中:基本支出增长 7968.09 万元,主要是增加人 员经费;
专项公用经费支出增长 3858.04 万元,主要为医疗设备、药品、卫生材料采购支出增加.
三、医院正常公用经费安排情况 医院正常公用经费共计安排6252.25万元,主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、 差旅费、物业管理费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、 公务车运行维护费等支出.
四、医院 三公 经费、会议费、培训费预算情况及增减变化原因 2019年,医院 三公 经费、会议费、培训费预算安排761.54万元,比去年增加195.17万元.其中: 因公出国(境)费100万元;
与去年持平,主要用于医院与日本、美国、韩国、德国院际学术交流和进 修费;
公务用车购置及运维费100万元(其中:公务用车运行费100万元),比去年减少20万元;
公务接 待费80.40万元,比去年增加14.4万元;
会议费88.48万元,比去年增加50.98万元,主要是由于医疗集 团的会议增加.培训费及业务培训费392.66万元比去年增加149.79万元,主要用于医院加强京津冀协调 发展,增加外出进修培训人员的支出.
五、政府采购预算 2019年安排政府采购预算13,889.00万元,明细如下: 唐山市人民医院 金额单位:万元 经济分类 科目编码 项目名称 采购物品目录序号 采购物品名称 产品规格 计量单 位 参考单价 (单位:元) 数量 合计 一般公共 预算拨款 安排 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本 经营预算 拨款安排 其他来源 收入安排 总计 13,889.00 13,889.00