编辑: kieth | 2016-09-28 |
2016 年部门预算公开 第一部分 博湖县塔温觉肯乡人民政府部门单位概况
一、主要职能 落实国家政策,严格依法行政,发展乡村经济、文化和 社会事业,提供公共服务,维护社会稳定.
从主要职能上体 现就是服务,为农民更好的服好务.为此,必须按照 三个 代表 要求,以人民群众的根本利益为出发点和落脚点,按 照新时期农民所需所盼来确定乡镇工作职能的转换,从乡镇 工作机制改进入手,切实解决困扰乡镇的 人往哪里去、钱 从何处来、事该怎么办 三个核心问题,使乡镇与群众利益 得以统一,发展得以同步.
二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看,塔温觉肯乡人民政府的部门预算包 括:塔温觉肯乡人民政府本级预算及下属家预算单位在内的 汇总预算. 塔温觉肯乡人民政府单位无下属预算单位,下设
3 个处 室,分别是:党政办、党建办、访汇聚办公室. 塔温觉肯乡人民政府单位编制数,实有人数
11 人,其中:在职
10 人,无增减变动;
退休
9 人,无增减变动;
离休0人,无增减变动. 第二部分
2016 年部门预算情况说明
2016 年部门预算情况说明
一、关于塔温觉肯乡人民政府部门
2016 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则,塔温觉肯乡人民政府部门
2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 1032.39 万元. 收入预算包括:一般公共预算 1032.39 万元. 支出预算包括:一般公共服务支出 217.67 万元、公共 安全支出 5.5 万元、文化体育与传媒支出 11.94 万元、社会 保障和就业支出 47.05 万元、住房保障支出 229.52 万元、 其他支出 520.71 万元.
二、关于塔温觉肯乡人民政府部门
2016 年收入预算情 况说明 塔温觉肯乡人民政府部门收入预算 1032.39 万元,其中:一般公共预算 709.95 万元,占68.76%,比上年增加 421.04 万元,主要原因是
2016 年年末项目结余资金较大;
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)322.44 万元,占31.23%,比上年增加 322.44 万元,主要原因是
2015 年年末结余资金较大.
三、关于塔温觉肯乡人民政府部门单位
2016 年支出预 算情况说明 塔温觉肯乡人民政府部门单位2016 年支出预算1032.39 万元,其中: 基本支出 812.39 万元,占78%,比上年增加 743.48 万元,主要原因是对个人和家庭的补助支出增加较大. 项目支出
220 万元,占22%,比上年减少 99.85 万元, 主要原因是对个人和家庭的补助支出减少.
四、关于塔温觉肯乡人民政府部门
2016 年财政拨款收 支预算情况的总体说明
2016 年财政拨款收支总预算 1032.39 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨 款. 支出预算包括:一般公共服务支出 217.67 万元,主要 用于人员工资和日常公用经费支出;
公共安全支出 5.5 万元,主要用于维稳经费支出;
文化体育与传媒支出 11.94 万元,主要用于群众文化宣 传支出;
社会保障和就业支出 47.05 万元, 主要用于劳动力转移、 社保办经费支出等;
住房保障支出 229.52 万元,主要用于职工公积金缴费 和富民安居建房补贴;
其他支出 520.71 万元,主要用于对个人和家庭的补助 支出.
五、关于塔温觉肯乡人民政府部门
2016 年一般公共预 算当年拨款情况说明