编辑: GXB156399820 | 2016-10-08 |
2018 购买劳务人员费用暂未下 达.其中:
(一)收入预算总计 204.29 万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计 204.29 万元. (1) 一般公共预算收入预算 204.29 万元, 与上年相比增加 减少 99.93 万元,下降 32.85%.主要原因是
2018 年购买劳务人 员费用暂未下达. ―5― (2)政府性基金收入预算
0 万元,与上年相比增加
0 万元,增长
0 %.本部门无相关收入项目. 2.财政专户管理资金收入预算总计
0 万元.与上年相比增 加0万元,增长
0 %.本部门无相关收入项目.
(二)支出预算总计 204.29 万元.包括: 1.按功能分类 (1)一般公共服务(类)支出 183.01 万元,主要用于人员 经费、公用经费.与上年相比减少 105.55 万元,减少 36.58%. 主要原因是
2018 年购买劳务人员费用暂未下达. (2)住房保障支出 21.28 万元,主要用于事业单位人员住 房公积金.与上年相比增加 5.62 万元,增长 35.89 %.主要原 因是机关事业单位人员住房公积金补贴提高. 2.按支出用途 (1) 基本支出预算数为 166.29 万元. 与上年相比减少 95.43 万元,减少 36.46%.主要原因是
2018 年购买劳务人员费用暂 未下达. (2) 项目支出预算数为
38 万元. 与上年相比增加
0 万元, 增长
0 %.主要原因是单位未增加新项目支出.
二、收入预算情况说明 南通市
12345 政府公共服务中心本年收入预算合计 204.29 万元,其中: 一般公共预算收入 204.29 万元,占100 %;
政府性基金预算收入
0 万元,占0%;
―6― 财政专户管理资金
0 万元,占0%;
三、支出预算情况说明 南通市
12345 政府公共服务中心本年支出预算合计 204.29 万元,其中: 基本支出 166.29 万元,占81.40 %;
项目支出
38 万元,占18.60%;
四、财政拨款收支预算总体情况说明 南通市
12345 政府公共服务中心
2018 年度财政拨款收、 支 总预算 408.58 万元.与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 99.93 万元,减少 32.85 %.主要原因是
2018 年购买劳务人员费 用暂未下达.
五、财政拨款支出预算情况说明 南通市
12345 政府公共服务中心
2018 年财政拨款预算支出 204.29 万元,占本年支出合计的 100%.与上年相比,财政拨款 支出减少 99.93 万元,减少 32.85%.主要原因是
2018 年购买劳 务人员费用暂未下达. 其中:
(一)一般公共服务(类) 1. 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 183.01 万元, 与上年相比减少 105.55 万元,减少 36.58%.主要原因是
2018 年购买劳务人员费用暂未下达.
(二)住房保障支出 1.住房改革支出支出 21.28 万元,与上年相比增加 5.62 ―7― 万元,增长 35.89 %.主要原因是机关事业单位人员住房公积金 补贴提高.
六、财政拨款基本支出预算情况说明 南通市
12345 政府公共服务中心
2018 年度财政拨款基本支 出预算 166.29 万元,其中:
(一)人员经费 137.28 万元.主要包括:基本工资 24.95 万元、津贴补贴 36.45 万元、奖金 16.2 万元、绩效工资 15.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.18 万元、 城镇职工 基本医疗保险缴费 5.51 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住 房公积金
16 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、其他对个人和 家庭的补助 0.05 万元.
(二)公用经费 29.01 万元.主要包括:办公费
4 万元、印 刷费 1.16 万元、邮电费
1 万元、差旅费
6 万元、维修(护)费0.5 万元、租赁费