编辑: xiong447385 | 2016-11-19 |
2015 年,国家审计署对招商证券股份有限公司(以下简称"公司" )实际控 制人招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团" )及其下属公司
2014 年度财 务收支进行了审计. 公司董事会和管理层高度重视国家审计署的此次审计工作.在审计过程中, 公司上下积极配合,对于审计署发现的问题,公司多次召开会议落实整改,立行 立改,完善各项制度,并要求杜绝类似情况再次发生. 针对国家审计署指出的问题,公司已积极采取措施,完成了整改.自2015 年下半年起对审计中发现的问题进行了规范,先后发布了《关于公布严肃财经纪 律的禁止性规定的通知》等多项通知,规范费用使用,严肃财经纪律. 公司将以本次审计整改为契机,进一步总结整改工作的有益经验,完善制度 建设,形成长效机制,扩大本次整改的成果,推进公司各项工作进一步深入有效 开展. 此次审计发现的问题, 不影响本公司整体经营业绩,对已公告的财务报表无 实质性的影响. 特此公告. 招商证券股份有限公司
2016 年6月30 日