编辑: ddzhikoi 2017-02-22

2017 年第四季度全面达产;

保山隆基年产

5 5GW 单晶硅棒项目和西安年产 500MW 组件项目的厂房建设正在加速推进. (4)充分利用资源优势,电站开发并网量快速增长 报告期内,公司充分发挥项目资源优势,加大了国内光伏电站的开发力度,实现地面电站并 网405MW.与此同时,公司积极把握分布式发展的机遇,在全国范围内广泛开展了分布式项目建 设,2017 年上半年分布式电站并网 564MW,分布式并网量位居行业前列. (5)改进优化内部管理,提升战略支撑能力 报告期内,公司不断改进和优化内部管理,持续提升各项战略支撑能力.2017 年上半年,公 司全面开展干部管理体系建设,建立具有竞争力的薪酬福利激励机制和组织员工绩效体系,有效 提升了公司的凝聚力和人才吸引力;

在信息化建设方面,公司制定了

2017 至2019 年信息化建设 总体规划,CRM、物流管理系统、费控系统等信息化项目的上线有效提升了信息化系统建设水平和 综合服务水平;

在融资保障方面,公司充分利用自身优秀的财务指标优势拓宽各类融资渠道,保 障资金需求,合作银行和授信额度不断增加,年初启动的可转换公司债券项目目前已获得中国证 监会发审会审核通过,资金保障能力进一步增强. 随着 《关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》 和 《关于可再生能源发展 十 三五 规划实施的指导意见》的发布,提高光伏产品转换效率将是实现发电成本持续降低的重要 因素,也是实现平价上网的关键,转换效率越高意味着产品经济性越好.展望

2017 年下半年,公 司将加快新建单晶硅棒、硅片的项目进度,满足市场对单晶硅片的需求;

加快高效 PERC 电池产能 改造,增加高效单晶产量并推动高效产品广泛应用;

重点开拓海外市场,深入研究海外各国各地 区行业政策和市场特点,加快组件产品走向国际化市场的步伐. 3.1.1 主营业务分析 3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,276,209,889.07 6,423,785,732.14 -2.30 营业成本 4,072,446,037.51 4,760,885,010.25 -14.46 销售费用 262,160,386.19 195,535,969.46 34.07 管理费用 267,541,717.47 293,590,653.36 -8.87 财务费用 97,051,900.35 38,111,829.04 154.65 经营活动产生的现金流量净额 113,941,566.12 530,589,701.71 -78.53 投资活动产生的现金流量净额 -2,483,889,531.22 -1,130,636,711.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,132,051,549.83 627,319,159.17 239.87 研发支出 444,089,362.31 340,462,624.13 30.44

6 销售费用变动原因说明:运杂费、广告费等增加. 财务费用变动原因说明:债券、贷款利息付现增加. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营规模扩大,引起薪酬及其他经营性支付增加. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:固定资产投资增加. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款增加. 研发支出变动原因说明:电池及组件研发投入增加. 3.1.1.2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 √不适用 (2) 其他 适用 √不适用 3.1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 √不适用 3.1.3 资产、负债情况分析 3.1.3.1 资产及负债状况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) 情况说明 应收账款 3,262,233,937.04 12.23 2,299,698,674.51 11.99 41.85 组件业务应 收账款账期 较硅片业务 长,报告期内 组件业务占 比增加 预付账款 359,664,529.22 1.35 727,786,016.74 3.80 -50.58 预付材料采 购款减少 其他流动资产 948,325,915.38 3.55 392,300,789.61 2.05 141.73 增值税进项 留抵增加 固定资产 7,513,359,573.20 28.16 4,590,664,554.37 23.94 63.67 生产规模扩

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