编辑: hys520855 | 2017-05-16 |
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况 √适用 不适用 公司积极履行企业公民应尽的义务,在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时,充分尊重员 工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益,积极与各方合作,加强沟通与交流,实现股东、员工、 上下游合作者、社会等各方面力量的均衡,推动公司持续、稳定、健康的发展.
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 √不适用 2. 报告期内的权益分派预案 适用 √不适用
(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明 适用 √不适用 辽宁春光制药装备股份有限公司
2019 年第一季度报告 公告编号:2019-015
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四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况 是否审计 否
(二) 财务报表 1. 资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,147,526.05 3,806,009.30 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 65,300,140.16 66,309,711.34 其中:应收票据 884,300.59 30,000.00 应收账款 64,415,839.57 66,279,711.34 预付款项 4,445,950.24 3,439,239.63 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 4,690,623.20 1,606,978.35 其中:应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 50,727,373.32 47,816,734.57 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 112,076.54 60,151.42 流动资产合计 126,423,689.51 123,038,824.61 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 债权投资 - - 可供出售金融资产 - - 其他债权投资 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 31,513,351.12 32,243,562.56 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 辽宁春光制药装备股份有限公司
2019 年第一季度报告 公告编号:2019-015
10 油气资产 - - 无形资产 4,801,103.95 4,849,756.76 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 7,155,790.33 7,609,741.93 递延所得税资产 1,481,405.37 1,481,405.37 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 44,951,650.77 46,184,466.62 资产总计 171,375,340.28 169,223,291.23 流动负债: 短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 20,015,169.83 16,162,796.83 其中:应付票据 - - 应付账款 20,015,169.83 16,162,796.83 预收款项 13,680,352.42 14,506,297.25 卖出回购金融资产 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 675,071.36 - 应交税费 459,369.62 2,276,848.83 其他应付款 1,863,137.09 1,642,039.28 其中:应付利息 - - 应付股利 - - 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 38,693,100.32 36,587,982.19 非流动负债: 长期借款 49,500,000.00 49,500,000.00 应付债券 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 49,500,000.00 49,500,000.00 辽宁春光制药装备股份有限公司