编辑: lqwzrs 2017-10-26

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -2,691,188.40 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 933,333.26 其中:管网工程补助摊销433,333.26 元;

太湖水污染治理 政府补贴

50 万元.详见附注六 (三十七)2 委托他人投资或管理资产的损益 2,736,284.47 详见附注六(三十五)1 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 492,498.90 详见附注六

(四)2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,531.27 所得税影响额 -328,099.24 合计 984,297.72 江苏江南水务股份有限公司

2014 年半年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内, 公司紧紧围绕董事会确定的年度各项目标任务, 在做好主业上求强, 在深化改革上求实, 在专业服务上求优,在资本经营上求效,在一体化上求进,在排水业务上求升,在规范运作上求细,在 文化建设上求好,增强干劲,创新作为,奋勇争先,取得了一定实效.

1、报告期内主要生产技经指标执行情况 报告期内,公司完成供水量为

11841 万立方米,完成全年计划的 49.75%,较上年同期

11227 万立 方米增长了 5.47%;

完成售水量

10813 万立方米,完成全年计划的 51.49%,较上年同期

10017 万立方 米增长了 7.95%;

平均日供水量 65.42 万立方米;

产销差率 8.68%;

水质综合合格率为 100%.

2、报告期内主要财务指标执行情况 报告期内,公司实现营业收入 29,383.45 万元;

较上年 25,505.14 万元增长 15.21%;

实现营业利润 9,713.98 万元;

较上年 8,129.95 万元增长 19.48%;

实现归属于上市公司股东的净利润 7,182.51 万元, 较上年 6,533.94 万元增长 9.93%. (1)主营业务的经营情况分析 公司主营业务为自来水的制售、自来水排水及相关水处理业务.公司进一步推进精细化管理,深化 安全保供工作,提升质量管理水平,致力推进供水服务标准化工作,持续提升服务能力,完善和修订了 有关内部控制制度等. 报告期内, 母公司实现营业收入 21,890.50 万元, 较上年 20,371.32 万元增长 7.46%;

利润总额 5,407.43 万元,较上年 5,921.51 万元减少 8.68%;

净利润 4,125.25 万元,较上年 4,364.48 万元 减少 5.48%,主要是由于财政补贴收入减少. (2)安装业务的经营情况分析 报告期内,子公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长,安装业务收入比上年同期增长 41.93%,净利润比上年同期增长 31.84%. (3)污水处理业务的经营情况分析 公司着力加强排水设施养护管理,积极推行污水管网建设标准化工作,规范工作流程,切实提高工 作效能. 围绕建设成为乡镇污水标杆企业的目标, 南闸污水厂进行了升级改造, 致力提升污水处理业务. 报告期内,子公司恒通公司实现营业收入为 807.16 万元,较上年 423.23 万元增长 90.71%;

净利润为 154.09 万元,较上年 121.80 万元增长 26.51%,主要是公司

2013 年收购南闸污水厂后污水处理业务增 加. 江苏江南水务股份有限公司

2014 年半年度报告

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(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 293,834,488.70 255,051,365.92 15.21 营业成本 133,923,861.39 110,880,780.66 20.78 销售费用 30,313,275.86 27,247,965.30 11.25 管理费用 44,069,596.99 42,943,534.00 2.62 财务费用 -11,867,091.36 -11,349,826.08 经营活动产生的现金流量净额 183,315,899.47 217,744,576.87 -15.81 投资活动产生的现金流量净额 -141,706,496.13 -92,834,353.43 筹资活动产生的现金流量净额 -44,422,000.00 -58,450,000.00 研发支出 0.00 999,284.00 -100.00 营业收入变动原因说明:子公司市政工程公司安装工程收入增加 营业成本变动原因说明:收入增加后相应成本增加 销售费用变动原因说明:新增营业所致使销售费用增加 管理费用变动原因说明:无形资产摊销增加 财务费用变动原因说明:利息收入增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买商品、接受劳务支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:用于投资支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:用于分配股利的现金减少 研发支出变动原因说明:智能水务研发项目在

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