编辑: 王子梦丶 2018-01-26

5 大客户资料 √ 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)

1 第一名 33,372,422.22 11.65%

2 第二名 27,932,477.28 9.75%

3 第三名 16,081,291.27 5.61%

4 第四名 10,664,160.89 3.72%

5 第五名 10,096,581.17 3.52% 合计 ―― 98,146,932.83 34.25%

3 3

3

3、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 生产制冰机产品 生产制造 主营业务成本 175,621,274.98 97.26% 161,623,498.34 97.69% 8.66% 合计 175,621,274.98 97.26% 161,623,498.34 97.69% 8.66% 产品分类 单位:元 产品分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 制冰成套系统 主营业务成本 73,812,329.79 40.88% 62,144,377.89 37.56% 18.78% 片冰机 主营业务成本 55,942,015.53 30.98% 65,856,262.05 39.81% -15.05% 福建雪人股份有限公司

2012 年度报告全文

8 冷水机 主营业务成本 9,213,812.17 5.1% 8,565,380.05 5.18% 7.57% 管冰机 主营业务成本 11,345,437.90 6.28% 8,511,820.22 5.14% 33.29% 速冻机 主营业务成本 11,151,265.42 6.18% 4,012,269.74 2.43% 177.93% 其他冰机产品 主营业务成本 14,156,414.17 7.84% 12,533,388.39 7.57% 12.95% 合计 175,621,274.98 97.26% 161,623,498.34 97.69% 8.66% 说明 管冰机、速冻机占总成本比例增加主要是因为报告期内管冰机、速冻机收入增加引起成本增加. 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 45,146,878.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 22.21% 公司前

5 名供应商资料 √ 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)

1 第一名 21,552,805.00 10.6%

2 第二名 7,441,797.18 3.66%

3 第三名 6,990,605.00 3.44%

4 第四名 4,873,871.00 2.4%

5 第五名 4,287,800.00 2.11% 合计 ―― 45,146,878.18 22.21%

4 4

4

4、费用 单位:元 项目 2012年度 2011年度 同比增减 销售费用 17,805,796.04 12,429,932.47 43.25% 管理费用 32,563,043.46 21,119,181.21 54.19% 财务费用 -16,887,523.20 1,931,541.86 -974.30% 合计 33,481,316.30 35,480,655.54 -5.64% (1)销售费用同比上升 43.25%,主要原因是公司为了拓宽营销渠道,增加销售网点和销售人员,增加产品宣传和展 示,由此引起薪酬、宣传展览费、差旅费的增加;

为了提高售后服务质量,稳定大客户、老客户,公司对其制冰设备进巡检、 维修保养服务,维修费用增加;

2012 年度公司在华南、华东地区的销售大幅增加,对偏远地区的销售减少,导致运输成本 大幅降低. (2)管理费用同比上升 54.19%,主要原因是部分高端人才的引进以及薪酬水平的提高,引起薪酬增加;

公司固定资 产、无形资产规模扩大,计提的折旧及摊销不断增加;

为了提高核心竞争力,加大对新产品、新技术的研究和开发,使研发 费用同比大幅增长;

经营规模的扩大和管理的规范化,其他各项管理成本也相应增加. (3)财务费用同比下降 974.30%,主要原因是募集资金存款产生的利息增加. 福建雪人股份有限公司

2012 年度报告全文

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5、研发支出 单位:元项目2012年度 2011年........

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