编辑: 元素吧里的召唤 2018-02-06

五、财政拨款支出预算情况说明 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况. 江宁区物价局2018年财政拨款预算支出 1391.99 万元, 占本年支出合计的 98.6 %.与上年相比,财政拨款支出增加 85.88 万元,增加 6.5 %主要原因是一般公共服务支出增 加,如教育支出、医疗支出、社会保障支出等. 其中:

(一) 一般公共服务(类) 1.物价管理支出1040.52万元,与上年相比减少6.37万元, 减少 0.06 %.主要原因是经费减少.

(二)教育支出(类) 1.进修及培训(款)培训支出(项)支出9.4 万元, 与上年相 比增加

2 万元,增加

27 %.主要原因是培训增多经费增加 .

(二)社会保障和就业(类) 1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 支出6.万元, 与上年相比增加1.5万元,增加25%.主要原因退休职 工人数增加,退休经费增加. 2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出0.82 万元, 与上年相比增加0.82万元,增加100%.主要原因退休人员增 加,支出增加. 3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项)支出81.18 万元,与上年相比增加10.1万元,增加14%.主 要原因退休人员增加,支出增加.

12 4. 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费 (项) 支出32.47 万元, 与上年相比增加4.04万元,增加14%.主要原因 退休人员增加,支出增加.

(三)住房保障支出(类) 1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出68.6万元, 与上 年相比增加14.56万元,增加26%.主要原因住房公积金缴费基数提 高. 2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出78.19万元, 与上 年相比增加33.77万元,增加76%.主要原因提租补贴基数提高. 3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出38.25万元, 与上 年相比增加20.87万元,增加54%.主要原因提租补贴基数提高.

(四)医疗卫生与计划生育支出(类) 1.医疗卫生与计划生育支出 (款) 行政单位医疗 (项) 支出23.22 万元,与上年相比增加

2 万元,增加9 %.主要原因医疗缴费基数 提高. 2. 医疗卫生与计划生育支出 (款) 事业单位医疗 (项) 支出13.31 万元,与上年相比增加2.54万元,增加23%.主要原因事业医疗缴费 基数提高.

六、财政拨款基本支出预算情况说明 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况. 江宁区物价局2018年度财政拨款基本支出预算 1021.99 万元,其中:

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(一)人员经费 880.13 万元.主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、 绩效工资、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金.

(二)公用经费 141.87 万元.主要包括:办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他 交通费、其他商品和服务支出.

七、一般公共预算支出预算情况说........

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