编辑: XR30273052 | 2018-02-07 |
0 万元,本年支出
0 万元,年 末结转和结余
0 万元. -
8 - 无政府性基金预算拨款收入, 相应地也没有使用政府性 基金安排的支出.
4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况 通过财政安排的支出预算 1601.92 万元,其中: 人员经费 1403.1 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休 补贴、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家 庭补助支出等. 机关运行经费(日常公用经费)159.82 万元,主要用于 办公费 54.1 万元、印刷费
3 万元、邮电费
6 万元、差旅费
15 万元、维修(护)费2万元、租赁费
2 万元、培训费
5 万元、劳务费 18.5 万元(包括派遣人员工资和管理费、公益性 人员管理费) 、公务接待费
8 万元、工会经费 15.2 万元、公 务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 27.52 万元. 对个人和家庭的补助25.9万元,主要用于离退休人员住 房和物业补贴的发放. 资本性支出13.1万元,主要用于办公设备购置.
5、政府采购情况 2019年预算政府采购支出13.1万元,其中:政府采购货 物预算13.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预 算0万元.
三、 (三公)经费财政拨款支出情况及增减变化原因 -
9 -
1、因公出国(境)费预算
0 万元,主要是严格控制因 公出国(境)人数,从根本上减少费用支出.
2、公务用车购置及运行维护费预算 3.5 万元,与去年持 平. 公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费等........