编辑: 梦三石 2018-10-29

二、主营业务分析 概述 公司的主营业务为肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售,报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化,但受经济环 境、行业环境等宏观因素的不利影响,公司净利润大幅下降.报告期内,公司实现营业收入191,106.71万元,与上年同期相 比增长了2.63%,其中:主营业务收入181,245.43万元,同比下降0.32%;

利润总额-26,399.38万元,同比下降328.18%;

归 属于上市公司股东的净利润-23,330.82万元,同比下降280.62%;

经营活动产生的现金流量净额-35,996.37万元,同比下降 471.54%. 主要财务数据同比变动情况 报告期内,公司产能按计划持续扩大,与年初相比,期末种鸡存栏数增长30%以上,肉鸡存栏数增长近25%,鸡肉产品销 量较上年同期增加了4.27%,但归属于上市公司股东的净利润却较上年同期大幅下降了280.62%,其主要原因:一是受国内肉 鸡行业持续低迷、 速成鸡 事件和 H7N9 事件接连影响,在营业成本大幅上升的情况下,鸡肉销售均价却较上年同期下 降.报告期内,营业成本的增幅较产品销量的增幅高了14.72个百分点,主要是原料采购价格较上年同期上涨,其中豆粕上 涨23.51%,玉米上涨2.99%.与上年同期相比,饲料成本的大幅上涨以及人工费用的上涨对2013年上半年净利润的影响额约 1.9亿元,同时,鸡肉销售均价较上年同期下降了4.40%,导致营业收入增幅仅2.63%.经测算,与上年同期相比,销售价格 下降对2013年上半年净利润的影响额约0.8亿元;

二是报告期末,公司对存货计提了存货跌价准备5,488.45万元;

三是公司 按既定计划为浦城项目储备资金,财务费用较上年同期大幅增加了4,243.15万元.与上年同期相比,上述因素合计影响2013 年上半年净利润的金额约3.70亿元,是导致2013年上半年净利润大幅下降并亏损的主要原因. 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,911,067,093.85 1,862,064,148.14 2.63% 营业成本 1,978,658,512.07 1,662,912,328.27 18.99% 销售费用 26,415,291.24 21,694,159.56 21.76% 管理费用 39,509,932.42 29,633,166.59 33.33% 子公司福建圣农发展(浦城)有限公司和欧 圣实业(福建)有限公司筹建期间的开办费 以及公司研发费用和中介费用的增加 财务费用 76,040,887.00 33,609,397.48 126.25% 报告期内, 公司为持续扩大的生产经营规模 和浦城项目建设配套、储备资金,增加了银 行借款并发行了

2013 年第一期短期融资券

4 亿元,利息相应增加. 福建圣农发展股份有限公司

2013 年半年度报告全文

10 所得税费用 -3,031.44 343,317.30 -100.88% 报告期内公司经营亏损,无应税所得. 经营活动产生的 现金流量净额 -359,963,691.94 96,884,815.11 -471.54% 报告期内比上年同期减少 45,684.85 万元, 主要原因是:A、报告期内,销售商品、提 供劳务收到的现金比上年同期减少 9,193.62 万元,主要是报告期末预收款项减少 1,161.78 万元和有信用账期的大客户应收账 款余额增加 7,472.76 万元的影响, 但报告期 内应收账款周转率为 20.18,仍保持稳定、 较高水平.B、报........

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