编辑: 木头飞艇 2019-05-08
39 个省直部门单位

2017 年度 预算执行等情况审计结果

1 省人民政府办公厅

2017 年度 预算执行等情况审计结果 根据《中华人民共和国审计法》的规定和

2018 年度审计项 目计划安排,2018 年2月至

4 月,省审计厅对省人民政府办公 厅(以下简称省府办公厅)2017 年度部门预算执行和其他财政 收支情况进行了审计.

重点审计了省府办公厅本部,并对省政府 机关事务管理局等

4 个下属单位及其他事项进行了延伸审计.

一、基本情况 省府办公厅

2017 年度部门预算由厅本部和归口管理的省政 府接待办,省政府驻京办等

7 个驻外办事机构,以及省政府办公 厅印刷厂等

4 个事业单位共

13 个预算单位组成.省财政厅批复 省府办公厅(含所属单位)2017 年度部门财政拨款预算 8.98 亿元.审计结果表明,省府办公厅及所属单位

2017 年度预算收支 基本遵守了预算法及相关法律法规, 财务管理和会计核算基本符 合会计法及有关财会制度规定.

二、审计发现的主要问题

(一)预算编制方面 驻京办

2017 年有 业务费 等7个项目预算编制不细化, 涉及资金

1204 万元.

(二)预算执行方面 省政府机关事务管理局、驻京办、办公厅印刷厂往来款长期

2 挂账未清理,涉及资金共3623.2万元.

(三)绩效管理方面 1.省府办公厅

2017 年 电视电话会议会场升级改造工程项 目 预算完全未执行,涉及金额 133.2 万元. 2.驻京办未及时清理以前年度结余结转等资金,涉及金额 1393.85万元.

(四)其他方面 1.省府办公厅未按 收支两条线 管理规定,及时上缴省 财政以前年度固定资产处置收入等,涉及资金246.45万元. 2.省府办公厅

2017 年有配电设备等部分资产账实不符,涉 及金额

263 万元. 3. 下属印刷厂

2017 年存货账实不符, 涉及金额 38.48 万元 .

三、审计处理情况和建议 对上述问题,省审计厅已依法出具了审计报告.对预算编制 方面存在的问题,要求省府办公厅进一步做细、做实、做准部门 预算,提高项目支出预算精细化水平,强化预算约束.对预算执 行方面存在的问题, 要求省府办公厅组织专门力量对往来款情况 及遗留问题进行清理处置,保证资产真实完整.对绩效管理方面 存在的问题,要求省府办公厅加强预算编制管理,完善后续评审 工作,加快推进项目实施.同时要求强化对下属单位财务核算、 资产管理等环节的监督管理. 针对审计发现的问题,省审计厅建议:省府办公厅应规范预

3 算编制与执行,推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;

加 强对历史遗留问题的处置,规范国有资产处置管理;

加强对下属 单位的管理,落实内部控制相关制度要求.

四、审计发现问题的整改情况 目前,省府办公厅正在积极组织整改,其中对资产账实不符 的问题,已开展固定资产清查专项工作.具体整改结果由省府办 公厅于

2018 年10 月30 日前向社会公告.

4 省政协办公厅

2017 年度 预算执行等情况审计结果 根据《中华人民共和国审计法》的规定和

2018 年度审计项 目计划安排,

2018 年2月至

4 月, 省审计厅对省政协办公厅

2017 年度预算执行等情况进行了审计,重点审计了省政协办公厅本 部,并对省政协机关事务中心等

3 个下属单位进行了延伸审计.

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