编辑: 施信荣 | 2019-07-01 |
(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.16 0.18 -10.46 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.18 -10.46 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.16 0.18 -11.08 加权平均净资产收益率(%) 5.37 6.63 减少1.26个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 5.23 6.51 减少1.28个百分点
二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -117,002.53 主要是公司在报告期内出售
3 辆大客车和用小轿车抵账所致. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 234,696.46 主要是北京金自天正涿州分公 司收到的国家拨款计入递延收 益分摊至营业外收入219,796.46 元. 债务重组损益 783,750.16 主要是公司在报告期内与北京 乔基电气有限公司等供应商发 生债务重组产生重组收益. 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出194,902.10 少数股东权益影响额 4,066.53 所得税影响额 -164,451.93 北京金自天正智能控制股份有限公司
2013 年半年度报告
7 合计 935,960.79 北京金自天正智能控制股份有限公司
2013 年半年度报告
8
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期,公司共计完成营业总收入 600,102,442.71 元,营业利润 43,232,912.71 元,归属 于母公司所有者的净利润 36,444,568.11 元, 分别比上年同期下降了 18.10%、 16.60%、 10.46%. 公司的销售服务对象主要集中在钢铁行业,报告期,钢铁行业效益下降严重,很多钢铁企 业出现亏损或严重亏损,这给公司的市场工作带来了极大的挑战,虽然公司采取了一切可能采 取的措施,截止报告期
2013 年新签有效合同总量还是没有达到预期.
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 600,102,442.71 732,749,725.74 -18.10 营业成本 500,756,112.82 628,820,679.04 -20.37 销售费用 10,045,306.75 8,431,337.17 19.14 管理费用 44,343,602.00 41,258,356.50 7.48 财务费用 -4,850,337.24 -2,304,915.09 -110.43 经营活动产生的现金流量净额 124,472,043.42 71,519,155.76 74.04 投资活动产生的现金流量净额 -117,697,525.14 -1,549,991.39 -7,493.43 筹资活动产生的现金流量净额 -13,350,501.00 -2,566,571.42 -420.17 研发支出 27,347,160.82 24,144,371.90 13.27 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买银行理财产品 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期分红增加
2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 专业化工程总包本期完成营业收入 39,105,012.58 元,实现营业利润 4,566,122.49 元,较 上年同期实现的营业收入和营业利润均有较大幅度的下降,主要是因为今年完工可结算的总包 项目较去年有较大幅度的下降所致. (2) 经营计划进展说明 公司原计划力争
2013 年实现主营业务收入
13 亿元,主营业务成本 10.82 亿元.2013 年半 年度实际完成主营业务收入 600,102,442.71 元、主营业务成本 500,756,112.82 元,分别占年 度计划的 46.16%和46.28%.
(二) 行业、产品或地区经营情况分析