编辑: QQ215851406 2019-07-01

125 %,主要原因是 涉 外事务有所增加 ;

公务用车购置及运行费 115.35 万元 (公 务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费 115.35 万元) , 比上年 减少 11.4 万元, 下降 8.99 %,主要原因是 认真 贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求,进一步从 严控制 三公 经费开支,控制公务用车使用事项,压减公 务公车支出 ;

公务接待费 16.87 万元,比上年 减少 3.18 万元, 下降 15.86 %,主要原因是 认真贯彻落实中央 八 项规定 精神和厉行节约要求,进一步从严控制 三公 经 费开支,减少公务接待事项,压减公务接待支出 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

2018 年, 本部门机关运行经费安排

0 万元, 比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 本部门为非 参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机 关运行经费.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排

59 万元,其中:货物类 采购预算

59 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采购 预算

7 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门固定资产金额 22064.83 万元, 分布构成情况为: 房屋 74294.31 平方米, 车辆

67 辆,单价在

100 万元以上的设备

4 台等.本年度 拟购置固定资产

20 万元, 主要是 台式计算机、 复印机 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 …… …… …… …… …… …… 注:我局无一般公共预算超

500 万项目. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入. 主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他 收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金.

七、 结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事........

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