编辑: 雷昨昀 | 2019-07-03 |
315968 万元,增长 6.20%.主要执行情况如下: 一般公共服务支出
44792 万元,增长 10.08%;
国防支出
1238 万元,增长 77.87%;
公共安全支出
28461 万元,增长 5.80%;
教育支出
40635 万元,增长 13.54%;
科学技术支出
15564 万元,下降 16.94%;
文化体育与传媒支出
6035 万元, 下降 55.60%;
社会保障和就业支出
17450 万元, 下降 33.69%;
医疗卫生支出
22884 万元, 增长 35.70%;
节能环保支出
22488 万元, 增长 477.80%;
城乡社区支出
9353 万元, 增长 13.58%;
农林水事务支出
16026 万元,增长 74.67%;
交通运输支出
41420 万元,增长 55.14%;
资源勘探信息等支出
2221 万元, 下降 91.60%;
商业服务业等支出
570 万元,下降 16.05%;
金融支出
14380 万元, 增长 6.61%;
国土海洋气象等支出
3045 万元, 下降 7.98 %;
住房保障支出
22983 万元, 增长 53.36%;
粮油物资储备支出
2572 万元,增长 14.11%;
债务付息支出
3625 万元,增长 0.19%;
债务发行费用支出
5 万元;
其他支 出191 万元,下降 96.30%. (3)收支平衡情况.
2018 年市本级(含新区)一般公共预算收入加上转移性 收入
339397 万元(其中:上级补助收入
169492 万元、下级 上解收入
2570 万元、调入资金
54335 万元、债务转贷收入
113000 万元)后,收入总计
501533 万元.市本级(含新区) 一般公共预算支出加上转移性支出
180851 万元(其中:补 助下级支出
18124 万元、上解上级支出
49727 万元、债务转 贷支出
113000 万元)后,支出总计
496819 万元.收支相抵 结余
4714 万元(其中:市直
4654 万元,新区
60 万元), 按预算法规定结余补充到预算稳定调节基金.
(二)政府性基金预算执行情况. 1.全市政府性基金预算执行情况.
2018 年全市政府性基金收入完成
380715 万元,完成调 整预算的 100.32%,加上转移性收入
234694 万元(其中:上 级补助收入
24447 万元、上年结余
157478 万元、调入资金
2770 万元、债务转贷收入
50000 万元)后,政府性基金收入 总计
615409 万元.全市政府性基金支出
353974 万元,加上 转移性支出
124369 万元(其中:调出资金
124369 万元)后, 政府性基金支出总计
478343 万元.收支相抵结余
137066 万元. 2.市本级(含新区)政府性基金预算执行情况.
2018 年市本级(含新区)政府性基金收入完成
72582 万元,完成调整预算的 128.85%,加上转移性收入
96919 万元 (其中:上级补助收入
737 万元、上年结余
63412 万元、调 入资金
2770 万元、债务转贷收入
30000 万元)后,政府性 基金收入总计
169501 万元.市本级(含新区)政府性基金 支出
100217 万元,加上转移性支出
30000 万元(其中:债 务转贷支出
30000 万元)后,政府性基金支出总计
130217 万元.收支相抵结余
39284 万元(其中:市直
19230 万元, 新区
20054 万元).
(三)国有资本经营预算执行情况. 1.全市国有资本经营预算执行情况.
2018 年全市国有资本经营收入
4235 万元,完成调整预 算的 106.46%, 加上上年结转
113 万元, 收入总计
4348 万元.
2018 年全市国有资本经营支出总计
4348 万元,主要用于解 决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入、其 他国有资本经营预算支出和转移性支出.全市国有资本经营 预算实现收支平衡. 2.市本级国有资本经营预算执行情况.