编辑: 思念那么浓 | 2019-07-03 |
2018 年预算执行情况和
2019 年预算草案的报告 ―2019 年2月27 日在高要区十七届人大四次会议上 高要区财政局局长曹剑锋 各位代表: 我受区人民政府的委托,向大会报告高要区
2018 年预 算执行情况和
2019 年预算草案,请予审议.
一、2018 年财政预算执行情况
2018 年,是改革开放
40 周年,是贯彻党的十九大精神 的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施 十三五 规 划承上启下的关键一年.我区财政工作在区委的正确领导 下,在区人大监督和区政协支持下,紧紧围绕区委、区政府 中心工作, 坚持稳中求进工作总基调, 主动适应新时代要求, 实施积极财政政策,树立大财政大预算理念,深入推进财税 改革,着力保障改善民生,实现了财政收入增速合理、结构 优化、保障有力,为实现全区经济持续健康发展和社会和谐 稳定提供有力的财力保障.
(一)一般公共预算执行情况 1.一般公共预算收入完成情况
2018 年,一般公共预算收入完成 150,571 万元,同比增 收15,296 万元,增长 11.31%,完成调整预算 101.19%. (1)税收收入完成 116,211 万元,同比增收 22,123 万元,增长 23.51%,完成调整预算 105.65%. (2) 非税收入完成 34,360 万元, 同比减收 6,827 万元, 下降 16.58%,完成调整预算 88.55%. 2.一般公共预算支出完成情况
2018 年,一般公共预算支出完成 381,338 万元,同比增 支70,962 万元,增长 22.86%,完成调整预算 107.93%. (1)一般公共服务支出 42,718 万元,同比增支 11,975 万元,增长 38.95%. (2) 公共安全支出 24,173 万元, 同比增支 7,021 万元, 增长 40.93%. (3)教育支出 99,416 万元,同比增支 16,556 万元, 增长 19.98%. (4)科学技术支出 6,061 万元,同比增支 4,271 万元, 增长 238.6%. (5) 文化体育与传媒支出 11,666 万元, 同比增支 1,041 万元,增长 9.8%. (6) 社会保障和就业支出 67,407 万元, 同比增支 13,483 万元,增长 25%. (7)医疗卫生与计划生育支出 51,564 万元,同比增支
684 万元,增长 1.34%. (8)节能环保支出 3,279 万元,同比增支 1,868 万元, 增长 132.39%. (9)城乡社区支出 5,132 万元,同比减支 8,669 万元, 下降 62.81%. (10) 农林水支出 38,117 万元, 同比增支 14,746 万元, 增长 63.1%. (11) 交通运输支出 7,346 万元, 同比减支 2,270 万元, 下降 23.61%. (12) 住房保障支出 1,915 万元, 同比减支 1,230 万元, 下降 39.11%. (13)粮油物资储备支出 1,201 万元,同比增支
93 万元,增长 8.39%. (14)其他各项支出 21,343 万元,同比增支 11,393 万元,增长 114.5%.
2018 年,一般公共预算收入完成 150,571 万元,返还性 收入 18,603 万元、一般性转移支付收入 56,726 万元、专项 转移支付收入 97,217 万元、债务转贷收入 18,622 万元、调 入预算稳定调节基金 35,725 万元、调入资金 88,634 万元、 上年结转 9,581 万元,总收入 475,679 万元.一般公共预算 支出完成 381,338 万元、上解上级支出 15,481 万元、补充 预算稳定调节基金 47,553 万元、 债务还本支出 18,627 万元, 总支出 462,999 万元(详见附件一之表 1).收支相抵后,年 终累计结余 12,680 万元(均属专项结余). 3.上划税收收入完成情况
2018 年,上划中央 两税 收入完成 86,202 万元,同 比增长 12.02%;