编辑: glay 2019-07-03

8 李松林 350,000 0.05 社会公众股

9 陈水兰 328,000 0.05 社会公众股

10 兴和基金 274,696 0.04 社会公众股

2、十大股东持股相关情况说明: (1)截止

2001 年6月30 日,公司股东总数为

113924 户,其中国有法人股股东

5 户,社会公众股

113919 户.

4 (2)公司前十名股东不存在关联关系,持有本公司股份 5%以上(含5%)以上法 人股股东只有酒泉钢铁(集团)有限责任公司一家,本年度内其所持股份无增减变 动情况. (3)酒泉钢铁(集团)有限责任公司为国有法人股持股单位,系本公司的母公 司. (4)该公司所持股份无质押或冻结情况. (5)报告期内,公司控股股东未发生变化.

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况:

1、公司主营业务的范围及其经营状况: 公司主要从事钢、铁及其压延产品的生产和销售,最终产品主要有建筑用钢材 和工业用钢材.

2001 年上半年公司以市场为导向,以效益为中心,健全成本(费用)和利润的 动态控制考核机制,强化安全、质量、生产的过程控制,落实责任指标,实施内部 工序考核.4 月份完成对集团公司中板厂的收购后,公司将具有年产钢材

100 万吨的 生产能力,形成以高速线材和中厚板材为主导产品,将大幅增加公司产品中高附加 值产品的比重.公司产品品种的增加、产品结构改善增强了公司承受市场风险的能 力,全面提升公司的综合竞争实力.

2001 年1-6月主营业务收入为 169,931.35 万元,其中线材 59,624.99 万元,占35.08%,钢坯 73,237.14 万元,占43.09%,板材 35,007.36 万元,占20.60%. ①主要产品产量指标全面完成

2001 年1-6月全公司完成生铁 99.24 万吨,为年计划的 48.41%;

转炉钢 104.43 万吨,为年计划的 51.44%,;

高速线材

30 万吨,为年计划的 55.56%,板材

17 万吨. ②经济指标实现预期计划 上半年实现主营业务收入 1,699,313,485.66 元,实现净利润 87,170,244.77 元.

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动: (1)代销产品:根据本公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司签订了《产品 代销协议》,2001 年1-6月份收取酒泉钢铁(集团)有限责任公司代销手续费 17,532,533.27 元,代销手续费成本、税金及附加 13,487,527.36 元,代销手续费利润 4,045,005.91 元. (2)销售其他材料:实现其他收入 156,577,374.31 元,其他销售成本 148,973,262.13 元,实现材料销售利润 7,604,112.18 元. 以上两项共计实现其他业务利润 11,649,118.09 元.

(二)、公司投资情况

1、 募集资金的运用和结果(单位:万元) 募集资金 的方式 承诺投资 项目 承诺运用日 期 项目总投 资 项目预计 收益 实际投资 项目 实际投资 金额 实际投资日 期5A股发行 收购集团 公司中板 厂2001-04-01 71,200.00 4,220.00 收购集团 公司中板 厂65,171.00 2001-04-01 A 股发行 特种微合 金高碳钢 硬线产业 化示范工 程项目 2000-01-01 10,406.00 2,680.00 特种微合 金高碳钢 硬线产业 化示范工 程项目 8,300.00 2000-01-01 A 股发行 高速线材 轧机控冷 改造工程 项目 2001-05-01 4,980.00 1,210.00 高速线材 轧机控冷 改造工程 项目 2,235.00 2001-03-01 A 股发行 高线钢坯 热轧热送 改造工程 项目 2001-05-01 4,420.00 850.00 高线钢坯 热轧热送 改造工程 项目 2,080.00 2001-03-01 A 股发行 2号高炉 本体技术 改造项目 2001-03-01 4,980.00 817.00 2号高炉 本体技术 改造项目 5,070.00 2000-09-01 A 股发行 2号高炉 热风炉及 煤气回收 系统改造 项目 2001-01-01 4,300.00 590.00 2号高炉 热风炉及 煤气回收 系统改造 项目 370.00 2001-06-01 A 股发行 1号高炉 出铁场及 公辅设施 改造项目 2001-01-01 4,820.00 882.00 1号高炉 出铁场及 公辅设施 改造项目 207.00 2001-06-01

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