编辑: glay | 2019-07-03 |
2、尚未使用的募集资金去向: 尚未使用的募集资金存入银行.
3、项目进度及收益情况: 本公司
2000 年12 月30 日成功发行股票,扣除发行费用实际募集资金 107,000 万元. 已完成项目: ①根据招股说明书的承诺,公司以
2001 年4月1日为收购基准日收购集团公司中 板厂.公司以经审核的中板厂经营性净资产 49,981 万元为基数收购集团公司中板厂, 购买板坯所付增值税
190 万元,该项收购已完成.收购后公司补充流动资金 15,000 万元;
②2 号高炉本体技术改造项目已完工. 将完成项目: 特种微合金高碳钢硬线产业化示范工程,截止目前,已经投资 8,300 万元,主要 进行 VD 真空精炼炉、3 号连铸机高效改造、LF 直流精炼炉改造、转炉冶炼及复吹系 统改造,预计
2001 年底完成投资. 正在实施中的项目: ①高速线材轧机控冷改造工程中将控冷辊道改为延迟型的工程,目前在不影响生 产的基础上,分步骤进行,增设风机分配的调节装置和预冷却水箱,已开始工程施 工;
②高线钢坯热轧热送改造工程;
③
2 号高炉热风炉及煤气回收系统改造项目、1 号高炉出铁场及公辅设施改造项 目六月初已开工.
6 截止
6 月30 日已使用募集资金 83,433 万元.
(三)、经营环境重大变化的影响分析:
1、在国家积极的财政政策和稳健的货币政策作用下,上半年国民经济保持快 速、健康的运行态势,下半年国家将继续加大固定资产的投资力度,扩大内需,加 大基础建设,对我公司生产经营十分有利.
2、国家继续实施西部大开发战略,加快西部大开发优惠政策的制定和落实,促 进西部开发投资热点的尽快形成,专家预测今后随着西部经济的发展每年西部钢铁 消费将增长
100 万吨,到2005 年达到
2500 万吨,西部投资将为西部钢铁上市公司提 供新的市场空间和新的增长点.
3、冶金产品价格经过前期攀升已呈现稳中有降的势态,市场竞争日益激烈,在 生产经营相对稳定基础上,经济效益不会出现大的变化.
(四)、下半年计划:
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作: (1)划分工序责任,按照下道工序考核上道工序的原则,积极落实 精料、精炼、 精轧 的生产组织方针,重点抓好工序间的稳定顺行和协调发展,以确保冶炼工序的 达产达标,坚定不移地实现年初确定的生产经营目标. (2)依靠群体智慧,推进技术创新,进一步加大技术攻关和技术改造的实施力度. (3)走多品种、精产品、高效益的企业发展道路,正确处理生产组织和提高质量的 关系. (4)建立起完善的标准成本体系,全面提高生产过程中的经济运行质量. (5)以增强市场竞争力为目标,切实抓好市场营销工作.公司将进一步突出营销工 作在生产经营中的龙头地位,抓住国家实施西部大开发战略的机遇,积极参加重点 工程项目的招投标,努力开拓西北市场. (6)严格责任追究和责任考核,保证募股资金使用项目的施工进度和质量. (7)加强资本运营,优化资产结构.在搞好生产经营的同时,公司将密切关注国家 在股市融资等方面的政策变化,进一步加大资本运营力度,不断优化资产结构,为 公司的发展、壮大创造更好的条件.
五、重要事项
(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案: 公司中期不分配,也不进行公积金转增股本.