编辑: 怪只怪这光太美 | 2019-07-06 |
加大新产品的研发和推广 力度, 积极开拓新的产品应用领域. 最终, 逐步实现产品结构的根本转变, 延长产品的生命周期, 提高产品的利润水平.
2、深化产品结构调整 公司将继续加强对产品终端市场的掌控能力, 加大封装成品的销售比重. 通过销售政策引导, 技术营销辅助等手段,加强公司封装成品的市场开拓力度,增强公司产品在终端市场的品牌知名 度,及时、准确地掌握市场需求及其变化情况,加快公司的市场敏感度和响应速度,以便及时调 整公司的产品策略和销售策略.
3、提升公司运营质量 结合上市公司内部控制工作要求,全面推进公司内控建设和治理水平,向管理要效益,落实 降本增效.继续推进全面预算管理体系,加强财务管控手段,全面提升公司资产运营效率,在保 障经营稳定的基础上,严格控制 三项费用 ,加快库存周转、减少库存积压,缓解公司现金流 压力,提高运营质量,增强抗风险能力.严格控制运营成本和费用,继续强化订单管理,严控生 产环节、压缩生产周期,保证交付和质量.
4、加强内控建设,防范经营风险 报告期内,公司继续严格按照国家各部门及证监会和上交所的有关要求,加强公司内控建设 工作,董事会对《吉林华微电子股份有限公司内部控制制度》和《公司章程》等规章制度进行了 修订,进一步完善了公司的治理结构,规范了公司内部运作体系.公司在对原有业务流程梳理和 缺陷查找的基础上,进一步完善了内部控制风险数据库,明确内控工作中各部门、各岗位的风险 点和风险控制措施;
通过研讨、整改、评价逐步完善内控体系建设,并开展全员内控培训,促进 公司管理效率的提升,进一步加强公司经营风险防控能力.
2014 年年度报告
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(一)主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,235,814,183.64 1,247,865,518.16 -0.97 营业成本 976,425,162.90 980,520,618.87 -0.42 销售费用 53,826,298.58 43,980,626.00 22.39 管理费用 133,820,098.45 143,124,036.74 -6.50 财务费用 29,700,694.95 44,901,079.53 -33.85 经营活动产生的现金流量净额 236,689,597.81 167,747,932.00 41.10 投资活动产生的现金流量净额 -236,506,060.62 -63,294,055.46 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 8,699,981.65 153,023,228.52 -94.31 研发支出 78,044,508.71 74,844,281.11 4.28 营业税金及附加 10,761,541.39 8,270,093.48 30.13 投资收益 4,355,316.44 29,672,968.27 -85.32 营业外收入 14,276,313.36 7,172,213.52 99.05........