编辑: 怪只怪这光太美 2019-07-06

项目支出 12,460.67 万元, 占收入总计的 58.84%. ( ( ( (四四四四) ) ) )财政拨款收支总体情况. 财政拨款收支总体情况. 财政拨款收支总体情况. 财政拨款收支总体情况. 1.财政拨款收入总预算为 21,178.80 万元.其中:2019 年一般公共预算拨款 18,982.63 万元(原一般公共预算拨款 18,009.53 万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入 973.10 万元) ;

上年结转 2,196.17 万元. 2.财政拨款支出总预算为 21,178.80 万元.其中:一般 公共服务支出 19,496.18 万元,教育支出 42.75 万元,社会 保障和就业支出 666.80 万元,资源勘探信息等支出

360 万元,住房保障支出 613.07 万元. ( ( ( (五五五五) ) ) )一般公共预算支出情况. 一般公共预算支出情况. 一般公共预算支出情况. 一般公共预算支出情况. 1.2019 年年初一般公共预算支出总额 18,982.63 万元. 包含原一般公共预算支出 18,009.53 万元,其中:基本支出 7,617.10 万元、项目支出 10,392.43 万元;

原预算外纳入一 般公共预算管理非税收入安排支出 973.10 万元. 上年结转一般公共预算支出总额为 2,196.17 万元.其中,基本支出 127.93 万元、项目支出 2,068.24 万元. 2.2019 年年初一般公共预算与

2018 年年初一般公共预 算22,007.62 万元比较,减少了 3,024.99 万元.原一般公 共预算支出减少 3,040.80 万元, 其中, 基本支出增加 268.47 万元, 项目支出减少了 3,309.27 万元, 减少主要原因为

2018 9 年年初预算包含信息化建设经费,

2019 年年初预算中未安排 信息化建设经费.

2018 年信息化建设经费包含省电子政务内 网省级政府管理区域建设项目一期工程 2000.01 万元、省电 子政务网系统运维服务项目 393.39 万元、贵州政府门户云 网站云平台运维服务项目 401.69 万元、政务信息化专项工 作经费 489.01 万元、电子设备维护费

30 万元;

原预算外纳 入一般公共预算管理非税收入增加 15.81 万元,增加原因为 省政府机关幼儿园非税收入增加 35.31 万元、厅机关本级非 税收入减少 2.50 万元、 机关服务中心非税收入减少

17 万元. ( ( ( (六六六六) ) ) )一般公共预算基本支出情况. 一般公共预算基本支出情况. 一般公共预算基本支出情况. 一般公共预算基本支出情况.

2019 年一般公共预算基本支出为 8,718.13 万元, 其中: 人员经费 6,895.16 万元,公用经费 1,822.97 万元. ( ( ( (七七七七) ) ) )一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 三公 三公 三公 三公 经费支出情况. 经费支出情况. 经费支出情况. 经费支出情况.

2019 年部门预算中, 三公 经费预算为

815 万元, 三公 经费支出占公共财政预算支出的比重为 4.29%.其中: 公务接待费 601.35 万元,占公共财政预算支出的比重为 3.17%;

公务用车运行维护费 213.65 万元,占公共财政预算 支出的比重为 1.12%.为加强 三公 经费管理,按照国家 和省厉行节约的相关要求,贵州省省本级因公出国(境) 、 公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实 际情况, 按程序审批后分配到具体部门. 我厅

2019 年度 三公 经费预算数与

2018 年度 三公 经费预算数比较,公10 务接待费减少 131.65 万元、 公务用车运行维护费减少 11.24 万元.调减原因:一是我厅认真贯彻落实中央八项规定精神 和省委十项规定的相关要求,从严控制经费支出特别是严格 控制 三公 经费支出;

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