编辑: 怪只怪这光太美 2019-07-06

219 名,在职 实有人数

220 人(因机构改革涉及的转隶人员手续尚未办理 完毕,包含原省政府应急办

7 人、原省州省全民国防教育办 公室

7 人) ,离退休人员

189 人. 2.省政务服务中心事业编制数

25 名,在职实有人数

19 人. 3.厅机关服务中心事业编制数

66 名,在职实有人数

41 人,退休人员

39 人. 4.省政府车队事业编制数

51 名,在职实有人数

47 人, 退休人员

38 人. 5.省政府机关幼儿园事业编制数

135 名,在职实有人数

86 人,离退休人员

87 人.

6

二、贵州省人民政府办公厅

2019 年部门预算安排情况 说明 ( ( ( (一一一一) ) ) )部门收支总体情况. 部门收支总体情况. 部门收支总体情况. 部门收支总体情况. 贵州省人民政府办公厅

2019 年部门预算 18,982.63 万元,上年结转 2,196.17 万元. 1.2019 年年初一般公共预算支出 18,982.63 万元. 包含 原一般公共预算支出 18,009.53 万元,其中:基本支出 7,617.10 万元、项目支出 10,392.43 万元;

原预算外纳入一 般公共预算管理非税收入安排支出 973.10 万元. 上年结转 2,196.17 万元.包含原一般公共预算支出 2,196.17 万元 ,其中:基本支出 127.93 万元、项目支出 2,068.24 万元. 2.2019 年年初部门预算与2018 年年初部门预算22,007.62 万元比较,减少了 3,024.99 万元.原一般公共预 算支出减少 3,040.80 万元,其中,基本支出增加 268.47 万元,项目支出减少了 3,309.27 万元,减少主要原因为

2018 年年初预算包含信息化建设经费,

2019 年年初预算中未安排 信息化建设经费.

2018 年信息化建设经费包含省电子政务内 网省级政府管理区域建设项目一期工程 2000.01 万元、省电 子政务网系统运维服务项目 393.39 万元、贵州政府门户云 网站云平台运维服务项目 401.69 万元、政务信息化专项工 作经费 489.01 万元、电子设备维护费

30 万元.

7 ( ( ( (二二二二) ) ) )部门收入总体情况. 部门收入总体情况. 部门收入总体情况. 部门收入总体情况. 贵州省人民政府办公厅

2019 年部门预算 18,982.63 万元,上年结转 2,196.17 万元,收入总计 21,178.80 万元. 按收入性质分类:原一般公共预算支出 20,205.70 万元,原 预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 973.10 万元. ( ( ( (三三三三) ) ) )部门支出总体情况. 部门支出总体情况. 部门支出总体情况. 部门支出总体情况. 1.贵州省人民政府办公厅

2019 年部门支出总额为 21,178.80 万元,其中:2019 年部门预算 18,982.63 万元、 上年结转 2,196.17 万元. 2.按支出功能科目分类:行政运行 5,513.40 万元,占 收入总计的 26.03%;

一般行政管理事务 11,370.82 万元, 占 收入总计的 53.69%;

参事事务 99.85 万元,占收入总计的 0.47%;

事业运行 908.68 万元,占收入总计的 4.29%;

其他 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,453.43 万元,占 收入总计的 6.86%;

其他一般公共服务支出

150 万元,占收 入总计的 0.71%;

培训支出 42.75 万元, 占收入总计的 0.20%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出 666.80 万元,占收入 总计的 3.15%;

工业和信息产业支持支出

360 万元,占收入 总计的 1.70%;

住房保障支出 613.07 万元,占收入总计的 2.90%. 3.按支出用途分类,包括基本支出(含人员支出和公用

8 支出)8,718.13 万元,占收入总计的 41.16%;

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