编辑: ok2015 2019-07-10

240 万元、其他收入

3 万元.2019 年 本单位预算收入较上年增加 143.76 万元,主要原因是 一般公共预算拨款有所增加.2019 年本单位预算支出 1812.55 万元,其中一般公共预算拨款支出 1569.55 万元, 其中专项资金列入部门预算的项目

300 万元.

2019 年本单位 预算支出较上年增加 143.76 万元,主要原因是政策性调资、 调资带来的养老医疗住房公积金、医保个人账户定额补助及 事业收入其他收入增加.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本单位财政拨款收入 1569.55 万元, 其中一般公 共预算拨款收入 1569.55 万元,其中专项资金列入部门预算 的项目

300 万元,2019 年本单位财政拨款收入较上年增加 100.76 万元,主要原因是一般公共预算拨款增加.2019 年 本单位财政拨款支出 1569.55 万元,其中一般公共预算拨款 支出 1569.55 万元,

2019 年本单位财政拨款支出较上年增加 100.76 万元,主要原因是政策性调资、调资带来的养老医疗 住房公积金、医保个人账户定额补助增加.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况. 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年一般公共预算拨款支出 1569.55 万元, 其中人员 经费 1169.6 万元、 公用经费 99.

95、 专项业务经费

300 万元;

2018 年人员经费 1068.84 万元、公用经费 99.

95、专项业务 经费

300 万元.较上年增加 100.76 万元,主要原因是人员 经费的增加. 2.支出按功能科目分类的明细情况. 本单位

2019 年一般公共预算支出 1569.55 万元 其中: (1) 教育支出 1413.93 万元,较上年增加 32.71 万元, 原因是普调工资增加. (2)社会保障和就业支出 13.37 万元,较上年增加 1.8 万元,普调工资增加上交比例随之增加. (3)卫生健康支出 68.45 万元,较上年增加 68.45 万元, 原因是医疗补贴增加. (4)住房保障支出 73.8 万元,较上年减少是 2.2 万元, 原因是在职人员减少

2 人. 3.支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本单位一般公共预算支出 1569.55 万元, 其中: 工资福利支出 1156.23 万元,较上年增加 98.96 万元,原因 是普调工资及上交的社会保障费增加. 商品和服务支出 99.95 万元,较上年没有增减变动. 对个人和家庭的补助支出 13.37 万元,较上年增加 1.8 万元,原因是补发离休人员工资. (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本单位一般公共预算支出 159.55 万元,其中: 对事业单位经常性补助 1256.18 万元,对事业单位资本性补 助300 万元,对个人和家庭的补助 13.37 万元. 4.本单位无

2018 年结转的列权责发生制核算一般公共 预算拨款支出.

(四)政府性基金预算支出情况. 本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况.

2019 年本单位一般公共预算 三公 经费预算支出

10 万元,较上年无增减变化.其中:公务接待费费

5 万元,较 上年无增减变化;

公务用车运行维护费

5 万元,较上年无增 减变化.

(七)机关运行经费安排情况. 本单位无机关运行经费支出.

(八)政府采购情况.

2019 年当年本单位政府采购预算共

300 万元,其中政 府采购工程类预算

300 万元. 本单位无

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