编辑: 我不是阿L | 2019-07-10 |
(十) 负责编制水务年度建设资金计划并组织实施;
监督水 务资金的使用;
负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作;
指 导水务行业多种经营, 研究提出水务行业的经济调节政策、 措施. (十一)主管防汛防旱防风防冻工作,负责协调、指导防汛 防旱防风防冻抢险防灾救灾工作. (十二) 负责本区水利水电工程移民和省属水库、 三峡水库 移民安置管理工作;
协调开展移民后期扶持管理工作. (十三)指导镇(街)水务工作,组织、协调农田水利基本 建设和管理. (十四)履行其他法定职责,承办区委、区政府和上级机关 交办的其他事项.
二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制 范围的下属单位预算.下属单位具体包括:广州市增城区防汛防 旱防风指挥部办公室、广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理 所、广州市增城区水务工程质量安全监督站、广州市增城区增塘 水库管理所、广州市增城区水务设施管理所、广州市增城区联和 灌区管理所、广州市增城区增博大围管理所、广州市增城区百花 林水库管理所、广州市增城区联安水库管理所、广州市增城区白 洞水库管理所、广州市增城区水电管理所、广州市增城区水库移 民办公室、广州市增城区河道管理所. 第二部分
2019 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 广州市增城区水务局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算
一、财政拨款 153,358.78
一、一般公共服务支出 0.00
二、财政专户拨款 0.00
二、外交支出 0.00
三、其他资金 0.00
三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 2,034.32
九、卫生健康支出 0.00
十、节能环保支出 50.00 表1收支总体情况表 单位名称: 广州市增城区水务局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算 十
一、城乡社区支出 128,835.14 十
二、农林水支出 35,315.42 十
三、交通运输支出 0.00 十
四、资源勘探信息等支出 0.000 十
五、商业服务业等支出 0.000 十
六、金融支出 0.00 十
七、援助其他地区支出 0.00 十
八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十
九、住房保障支出 549.24 二
十、粮油物资储备支出 0.00 二十
一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十
二、其他支出 0.00 本年收入合计 153,358.78 本年支出合计 166,784.12 表1收支总体情况表 单位名称: 广州市增城区水务局 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算
四、上级补助收入 13,425.34 二十
三、对附属单位补助支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 二十
四、上缴上级支出 0.00
六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十
五、结转下年 0.00 收入总计 166,784.12 支出总计 166,784.12 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况,包括当年安排及上年结转. 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市增城区水务局 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 合计 166,784.12 24,048.10 129,310.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00