编辑: glay | 2019-07-10 |
2018 年预算执行情况和
2019 年预算草案的报告
2019 年1月22 日 在广安市第五届人民代表大会第五次会议上 广安市财政局 各位代表: 受市人民政府委托,现将广安市
2018 年预算执行情况和
2019 年预算草案提请市五届人大五次会议审议,并请市政协 委员和其他列席人员提出意见.
一、2018 年预算执行情况
2018 年,在市委的正确领导下,在市人大和市政协的监 督支持下,全市各级各部门全面贯彻党的十九大精神和习近 平总书记对四川系列重要指示精神,认真落实省委十一届三 次、四次全会和市委五届六次全会部署,坚持稳中求进的工 作总基调,认真落实积极财政政策,统筹做好稳增长、促改 革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好完成了市五届 人大四次会议目标任务,全市经济持续健康发展,财政保障 能力逐年提升,财政运行的质量和效益进一步提高,预算执 行情况良好. ―
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(一)收支及平衡情况 1.全市 (1)一般公共预算 全市地方一般公共预算收入完成 80.07 亿元, 为预算 80.07 亿元的 100%,同口径(下同)增长 11.52%.一般公共预算 收入加上级补助收入 177.71 亿元、接受其他地区捐赠收入
3000 万元、债务转贷收入 32.73 亿元、上年结转 12.71 亿元、 调入资金 23.96 亿元,收入总量为 327.48 亿元. 全市一般公共预算支出实现 289.26 亿元, 完成预算 293.95 亿元的 98.4%, 增长 8.71%. 一般公共预算支出加上解支出 8.15 亿元、债务还本支出 22.23 亿元,支出总量为 319.64 亿元. 收入总量减支出总量,结存资金 7.84 亿元.其中,结存 资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金 3.15 亿元,因项 目跨年实施需要结转下年继续使用 4.69 亿元. (2)政府性基金预算 全市政府性基金预算收入完成 121.63 亿元, 为预算 121.63 亿元的 100%,增长 43.8%.政府性基金预算收入加上级补助 5.16 亿元、上年结余
6081 万元、债务转贷收入 23.45 亿元, 可供安排的收入总量为 150.85 亿元.全市政府性基金预算支 出实现 124.16 亿元,增长 21.89%;
加上解、补助支出
9692 万元,调出资金 18.46 亿元、债务还本支出 1.74 亿元,支出 总量为 145.33 亿元.收入总量减支出总量,结余 5.52 亿元. ―
2 ― (3)国有资本经营预算 全市国有资本经营预算收入完成 1.24 亿元,为预算 1.25 亿元的 99.33%. 加上级转移性补助收入
9041 万元, 加上年结 余930 万元,收入总量为 2.23 亿元.全市国有资本经营预算 支出实现 1.55 亿元,调入一般公共预算统筹使用
5134 万元. 结转
1721 万元. (4)社会保险基金预算 全市社会保险基金预算收入完成 56.91 亿元, 为预算 45.48 亿元的 125.13%.加上年结余 52.13 亿元,可供安排的收入总 量为 109.04 亿元.全市社会保险基金预算支出实现 45.75 亿元.收入总量减支出后,全市滚存结余 63.29 亿元. 2.市级 (1)一般公共预算 市级一般公共预算收入完成 20.53 亿元,为预算 20.53 亿 元的 100%,增长 11.62%.一般公共预算收入加上级补助收 入21.84 亿元、债务转贷收入 11.71 亿元、上年结转 12.48 亿元、调入资金 7.5 亿元,收入总量为 74.06 亿元. 一般公共预算支出实现 57.38 亿元,完成预算 59.81 亿元 的95.94%,增长 2.83%.一般公共预算支出加上解支出 1.54 亿元、债务还本支出 11.25 亿元,支出总量为 70.17 亿元. 收入总量减支出总量,结存资金 3.89 亿元.其中,结存 资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金 1.46 亿元,因项 ―